你好,因?yàn)榘l(fā)生的稅費(fèi),是抵減了固定資產(chǎn)清理科目。而固定資產(chǎn)凈損益,固定資產(chǎn)科目余額和出售的金額相比來看的
老師,你好,我申報(bào)分公司的所得稅時,顯示我總公司未申報(bào),但是我前二天就報(bào)了,這是什么原因呢
稅務(wù)的利潤表的本期金額,指的是2025年6月利潤表的本年累計(jì)金額。上期金額指的是2024年6月利潤表的本年累計(jì)金額
老師,這個題是我錯了還是答案錯了
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時候咋不用扣費(fèi)?有文件政策么不足1元不扣稅
申報(bào)之后,提示與同期財(cái)務(wù)報(bào)表對比不一致,風(fēng)險(xiǎn)大?
老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對于這個控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我想問問日常需要繳納印花稅的情況
老師!您好!做資產(chǎn)負(fù)債表的時候,我們按照重分類做依據(jù)的是哪條準(zhǔn)則,麻煩老師幫我找一下
老師您好!圖中題目,會計(jì)分錄只做紅框內(nèi)的,可以嗎?
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時候咋不用扣費(fèi)
增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅啊,為啥還會影響
你好,但是稅費(fèi)的借方科目是固定資產(chǎn)清理。 以下題為例,? 某企業(yè)銷售一臺生產(chǎn)用已使用過的固定資產(chǎn),含稅價為117萬元,已提折舊10萬元,該固定資產(chǎn)取得時,其進(jìn)項(xiàng)稅額17萬元計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,出售時收到價款80萬元。? ?購入時:? ??借:固定資產(chǎn)?1?000?000? ????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?170?000? ???貸:銀行存款?1?170?000? 計(jì)提折舊:? ??借:制造費(fèi)用?100?000? ???貸:累計(jì)折舊?100?000? 出售時:? ??借:固定資產(chǎn)清理?900?000? ????累計(jì)折舊?100?000? ???貸:固定資產(chǎn)?1?000?000? 同時,? ??借:固定資產(chǎn)清理?136?000? ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)?136?000【計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目,最終此科目余額要轉(zhuǎn)入損益科目】? 收到價款時,? ??借:銀行存款?800?000? ???貸:固定資產(chǎn)清理?800?000? 將固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)入損益,? ??借:營業(yè)外支出?236?000? ???貸:固定資產(chǎn)清理?236?000
收款不是借銀行存款嗎?不通過固定資產(chǎn)清理呀!
收到價款時,? ??借:銀行存款?800?000? ???貸:固定資產(chǎn)清理?800?000? 這個不是借銀行存款嗎