你之前做啥的?沒(méi)有做收入嗎,借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
老師好,上月的銷貨這個(gè)月退回來(lái)了。 是這樣做賬嗎? 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款 謝謝
老師你好:9月做的賬 未付款:借:庫(kù)存商品20000 貸:應(yīng)付賬款20000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫(kù)存商品20000 10月我貨物沒(méi)用完,退回4000元這個(gè)在怎么做賬。 如果在支付他10000怎么做賬,還有6000未付在怎么做麻煩老師寫(xiě)清楚點(diǎn),謝謝
老師,購(gòu)買庫(kù)存商品回來(lái),已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師好,若11月購(gòu)進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開(kāi)了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫(kù)存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,12月購(gòu)買商品一批付了48000,12月收到貨入了庫(kù)存 ,1月份才收到發(fā)票, 是這樣做分錄嗎 12月 付款時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 12月收到貨入庫(kù)了 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 1月收到發(fā)票時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開(kāi)票,分錄怎么寫(xiě)
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢(qián),沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考