你之前做啥的?沒有做收入嗎,借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
老師好,上月的銷貨這個(gè)月退回來(lái)了。 是這樣做賬嗎? 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款 謝謝
老師你好:9月做的賬 未付款:借:庫(kù)存商品20000 貸:應(yīng)付賬款20000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫(kù)存商品20000 10月我貨物沒用完,退回4000元這個(gè)在怎么做賬。 如果在支付他10000怎么做賬,還有6000未付在怎么做麻煩老師寫清楚點(diǎn),謝謝
老師,購(gòu)買庫(kù)存商品回來(lái),已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師好,若11月購(gòu)進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫(kù)存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,12月購(gòu)買商品一批付了48000,12月收到貨入了庫(kù)存 ,1月份才收到發(fā)票, 是這樣做分錄嗎 12月 付款時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 12月收到貨入庫(kù)了 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 1月收到發(fā)票時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎
單位與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,該自然人在公司從事推廣活動(dòng),開什么勞務(wù)發(fā)票給公司結(jié)算工資
看做賬的銀行存款明細(xì)賬是不是就能知道1-7月的總收支情況?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策是啥?
已從其他醫(yī)院退休人員,后又聘請(qǐng)到我醫(yī)院上班,他們的的工資、保險(xiǎn)、福利匯算清繳前要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)更改公司法人,線上可以操作嗎?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司分紅給股東,股東是公司,需要交分紅稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置每個(gè)人公積金繳存比例不一樣啊
內(nèi)賬怎么做賬。內(nèi)賬需要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,建筑業(yè)分公司會(huì)涉及股息分紅個(gè)稅的問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,從農(nóng)戶手中收購(gòu)魚蝦,不經(jīng)過(guò)加工直接出售,會(huì)計(jì)核算分錄給發(fā)一下,謝謝