這個最好是結(jié)轉(zhuǎn)下比較好,不結(jié)轉(zhuǎn),這個長期掛后這個清點不出來是不是和申報表一致了,
老師好,年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進項稅 借 銷項稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠留著 進項和銷項的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額900應(yīng)交稅費—未交增值100
關(guān)于增值稅的問題,銷項稅10.5進項稅8 做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項和進項還有余額,我該怎么做,把銷項和進項給做平,分錄該怎么做
老師好,平時做賬進賬銷項沒有平調(diào),直接借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸 未交增值稅。進賬銷項年底余額要沖平嗎?要怎么操作
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
之前就有學(xué)員反饋出現(xiàn)過這樣問題,
老師,這個除了賬上會 進項 銷項余額越來越大,沒有其他什么影響吧。不會說 后期會罰款什么的。有沒有哪條條例規(guī)定必須年末結(jié)平的
沒有,不會有罰款這個,