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老師你好,我想咨詢下,餐飲門店,菜金每天支付,支付時是由采購元填寫采購清單的,后面附有采購底單,對方寫的收據(jù)等,菜金發(fā)票是累計到月底同意開的,我支付款項是是不是直接付付款回單做預(yù)付賬款,月底收到發(fā)票再將底單及發(fā)票轉(zhuǎn)入原材料科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

2020-12-02 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 15:50

是的,處理方式與思路都是可以的

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快賬用戶7442 追問 2020-12-02 16:01

老師,我預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)至原材料的是否是否可以根據(jù)采購支付表加發(fā)票直接轉(zhuǎn)入原材料,平時的采購底單單獨每月裝訂,不然都到賬里面太多了

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:03

可以的,可以這樣處理。

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快賬用戶7442 追問 2020-12-02 16:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:07

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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是的,處理方式與思路都是可以的
2020-12-02
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-09-20
大致是對就是暫估這個有點問題,借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款暫估款 做這個,
2021-01-20
你好同學(xué),首先就是說,如果說這個服務(wù)你是18年到19年接受了這個服務(wù),那么即便對方?jīng)]有開具這個發(fā)票,那么按照權(quán)責(zé)發(fā)生字,你在一八年和一九年也是需要計提這一筆費用的。 如果說你沒有具體,那么現(xiàn)在的話你進行支付的話,那么你要補計提的話,就要調(diào)整一八年和一九年的一個利潤的。
2020-09-02
您好,這個沒有其他條件了吧這
2023-11-10
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