你好
借:應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi)
管理費(fèi)用---差旅費(fèi)
增值稅
貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工產(chǎn)后對(duì)其進(jìn)行慰問(wèn),購(gòu)買了水果、紙尿片,期間的打車費(fèi),進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄是怎么做賬?謝謝。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司是向農(nóng)戶收購(gòu)果蔬后,進(jìn)行剪摘后銷售的,其中會(huì)有一部分壞果和損耗,這個(gè)壞的果蔬和損耗在賬面要怎么體現(xiàn),做會(huì)計(jì)分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,我們公司采購(gòu)了一輛車,大概情況是:當(dāng)日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬(wàn)元未支付)+29716.81元(車輛購(gòu)置稅)+6737.44元(保險(xiǎn)費(fèi))+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬(wàn)元分期支付。老師,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢?由于一次只能發(fā)3張圖片,在老師回復(fù)后我會(huì)把剩下的照片再追加發(fā)送,這樣方便您了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),更好幫我解答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于水電費(fèi)的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費(fèi)開(kāi)收據(jù)或發(fā)票時(shí)沒(méi)有分開(kāi)注明,都合在一起寫了,那會(huì)計(jì)做賬處理的時(shí)候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說(shuō)具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
老師,我們是租賃行業(yè),現(xiàn)在要維修一批租賃物,也是企業(yè)的固定資產(chǎn),我舉個(gè)實(shí)際例子給您 。 2015年購(gòu)進(jìn)鋼支撐40萬(wàn)元,使用年限10年,截止2022年1月計(jì)提折舊253333.6元,賬面凈值146666.4元。 2022年3月1日我單位購(gòu)進(jìn)卷板75680元,并該卷板發(fā)給b單位進(jìn)行加工,隨后會(huì)將加工好的材料返回我單位,并安裝在該固定資產(chǎn)上。 請(qǐng)問(wèn)老師,我該怎么將材料75680入賬。分錄怎么做? 謝謝
老師,想問(wèn)下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開(kāi)發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
在判斷購(gòu)置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購(gòu)置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來(lái)的賬面算差額還是公司算出來(lái)的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺(tái)實(shí)際收入申報(bào)
老師,我的為什么沒(méi)有在線簽名?
老師,請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來(lái)的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒(méi)有稅局或者社保局打電話追繳的?
購(gòu)買的紙尿片開(kāi)的是增值稅專票,可以抵扣嗎?
你好,這個(gè)是可以抵扣的
如果買的糕點(diǎn)是給員工平時(shí)吃的,稅金可以抵嗎?
你好,這個(gè)也是可以的,這個(gè)是福利費(fèi)的
不是外購(gòu)的給員工自用的,不能抵扣稅嗎?
你好,是可以抵扣的啊,沒(méi)有限制的
外購(gòu)貨物用于職工福利屬于不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不屬于視同銷售,如果是自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利 屬于視銷售的。
你好,你是看到關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)) 這個(gè)文件了吧,我明白你的意思,因此我才是說(shuō)少量的
你如果大量的話,是不可以的