你好,如果是和農(nóng)民購(gòu)買的,一般納稅人按照 9%抵扣
我公司一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè),外購(gòu)一批杏鮑菇用于生產(chǎn),對(duì)方開具普通發(fā)票,請(qǐng)問,這些發(fā)票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師請(qǐng)問:我們公司是一家制造生物制品的公司,購(gòu)進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用,一般納稅人給我們公司開具了一張免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票請(qǐng)問我們公司可以計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?
請(qǐng)問一般納稅人公司往外開銷項(xiàng)普通發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
如果我們公司是一般納稅人,我們外購(gòu)棉花,對(duì)方開具的普通發(fā)票,我們也可以按9%來(lái)作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
我們企業(yè)購(gòu)進(jìn)了一批活牛,對(duì)方開的是免稅的普通發(fā)票,我們是一般的貿(mào)易公司,進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣嗎?
每個(gè)月抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅,,之前會(huì)計(jì)說(shuō)可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個(gè)月專票比較少
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險(xiǎn)費(fèi),他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬(wàn),付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來(lái)有什么辦法
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,請(qǐng)問產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請(qǐng)問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應(yīng)商開票,他們要收稅點(diǎn),問我他們的價(jià)格多少較合適,如何計(jì)算呢?
請(qǐng)問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫(kù)表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來(lái)的含稅收入-銷項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請(qǐng)問因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師講解一下
不是向農(nóng)民購(gòu)買,是向公司購(gòu)買,也可以計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)嗎
如果是種植的公司購(gòu)買,也可以計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)
如果是商貿(mào)型的公司呢,比如我發(fā)的圖片那個(gè),是屬于商貿(mào)性質(zhì)的公司,開的發(fā)票,稅率也是免稅,像這種情況,可以計(jì)算抵扣嗎
如果是商貿(mào)型的公司。,不可以抵扣
為什么啊?想不明白,為什么生產(chǎn)的可以抵扣,非生產(chǎn)就不能抵扣,哈哈,老師,我是不是太愛刨根問底了
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;