同學(xué)你好 是的,異地的需要預(yù)繳的, 預(yù)繳所得稅企業(yè)所得稅,收入的0.2%
老師您好!去年開(kāi)始乙(有公司無(wú)資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒(méi)有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開(kāi)銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說(shuō)現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開(kāi)發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問(wèn)題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問(wèn)乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師我公司在青海西寧開(kāi)跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告表到拉薩預(yù)交稅款,拉薩讓交增值稅,附加稅,然后說(shuō)必須還要交所得稅,說(shuō)跨省了內(nèi)地必須要交所得稅,有這樣的說(shuō)法嗎,那這預(yù)交的所得稅又該咋算呢
老師,建筑勞務(wù)公司異地施工不是要跨區(qū)域異地預(yù)繳稅嘛,比如說(shuō)本月公司確認(rèn)收入10萬(wàn),簡(jiǎn)易征收是開(kāi)3%的勞務(wù)發(fā)票,銷項(xiàng)稅就是0.3萬(wàn),簡(jiǎn)易征收不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后異地預(yù)繳了0.3萬(wàn)的增值稅,還預(yù)繳了城建稅呀工會(huì)經(jīng)費(fèi)呀教育附加呀等等,我就是不明白那個(gè)城建稅教育附加這些是怎么算出來(lái)的?我這邊要計(jì)提這些稅費(fèi),數(shù)字怎么來(lái)?因?yàn)槟沁咁A(yù)交我這邊是要計(jì)提準(zhǔn)確數(shù)字然后扣除那邊的預(yù)繳,剩下的我要在這邊繳齊,我就是不知道計(jì)提的數(shù)字怎么得到
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個(gè)工程,需要給客戶開(kāi)具建筑服務(wù)工程款9%的增值稅專票。三月份開(kāi)具一張30萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有提示開(kāi)外經(jīng)證,3月份的增值稅已經(jīng)在申報(bào)了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,開(kāi)具這張發(fā)票時(shí)也是開(kāi)建筑服務(wù)工程款,但是開(kāi)票時(shí)稅務(wù)局提示要開(kāi)具外經(jīng)證,有外經(jīng)證號(hào)才能開(kāi)票。所以我申請(qǐng)外經(jīng)證,也在河北做跨區(qū)域預(yù)繳了2%的增值稅和所得稅?,F(xiàn)在河北那邊話來(lái)找我,當(dāng)時(shí)3月份開(kāi)的30萬(wàn)也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬,他現(xiàn)在扣了我30萬(wàn)的那筆稅款還沒(méi)有打給我。現(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復(fù)交稅了嗎?現(xiàn)在要怎么辦呀?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
拉薩這邊算得是預(yù)交增值稅的百分之10
這個(gè)預(yù)繳各地不一樣的,但是10%是不是太多了?建筑業(yè)的增值稅稅率才9%