這樣是不對(duì)的,兩者應(yīng)該是一致的
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?,
去年的外銷(xiāo)已開(kāi)票確認(rèn)收入,今年說(shuō)要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷(xiāo),這個(gè)發(fā)票需要重開(kāi)嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過(guò)不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
那是哪里的問(wèn)題?
你看一下你營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)賬
明細(xì)賬對(duì)著呢,是平的
那你要看一下,你是不是有負(fù)數(shù)發(fā)生額e
老師,這是營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)賬
營(yíng)業(yè)外支出是平的,是0了吧,為什么利潤(rùn)表還要扣除呢?
借方是發(fā)生額,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)損益,是把,那你這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題啊
我這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出只是一個(gè)過(guò)渡科目,最終是0,就對(duì)了,理論上利潤(rùn)表里不應(yīng)該扣除這5000,是不是有可能軟件的問(wèn)題呢?
是的,利潤(rùn)表上的金額應(yīng)該就是5000,看一下你管理費(fèi)用,、營(yíng)業(yè)費(fèi)用,有沒(méi)有貸方發(fā)生額,你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證,摘要不要模糊
我查了損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,就沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出!我感覺(jué)是對(duì)的,因?yàn)槲疫@個(gè)營(yíng)業(yè)外支出只是一個(gè)過(guò)渡科目,在結(jié)轉(zhuǎn)前,他的余額就是0,只是有的科目需要過(guò)度用一下
你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出貸方發(fā)生額憑證是怎么做的,可以截圖嗎
已解決,感謝老師的耐心解答
好的,客氣,幫到你就好