你好,如果對(duì)方是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13%,稅費(fèi)主要車購(gòu)稅、車船稅

我公司是勞務(wù)公司,多數(shù)項(xiàng)目是清包工合同采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,新接一項(xiàng)目采用一般計(jì)稅,老板想給這個(gè)項(xiàng)目買一輛皮卡車用于工地,買車的款能否抵扣增值稅
商貿(mào)公司想買一輛新掛車車頭 怎么計(jì)算這輛車的相關(guān)稅費(fèi) 和能抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我新買輛車,又不想要了,上的公司戶,一般納稅人,發(fā)票未進(jìn)行抵扣,想賣出去換一輛,這樣未抵扣的發(fā)票要交多少稅呢
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方付款,但是這個(gè)票我怎么開(kāi)?稅率多少?專票還是普票?
老師,,買一輛120萬(wàn)的車掛在公司可以抵扣多少稅?具體算法是怎么計(jì)算的呢?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


這輛車20萬(wàn) 能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=20萬(wàn)/(1+13%)*13%對(duì)嗎
你好,對(duì)的啊,是這樣計(jì)算的啊