借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
主營業(yè)務(wù)的服務(wù)類的。購進(jìn)服務(wù)我怎么做分錄,和銷售的分錄咋做
沖回銷售服務(wù)費(fèi)分錄 怎么做
銷售方是我,銷售管道安裝服務(wù)分錄怎么做
老師,銷售傭金分錄怎么做?咨詢服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
2022年支付天貓店技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬元,當(dāng)時(shí)做分錄:借:銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。今年1月份又退回1萬元。我該怎么做分錄。。。相當(dāng)于跨年了。
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
能解釋一下原理嗎
借應(yīng)付采購負(fù)數(shù) 貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 可以嗎
你看你之前做啥,你不是銷售嗎,你是收到?借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
會(huì)收到銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票
借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
那之前得掛在應(yīng)付賬款嗎
你看你之前掛啥 ,一般是長期交易主營掛應(yīng)付賬款,別的一般是掛其他應(yīng)付款,
每月都會(huì)有銷售服務(wù)費(fèi) 會(huì)來發(fā)票 完整業(yè)務(wù)分錄怎么做
借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,退回,借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)?
第一筆分錄 需要有原始憑證嗎
啥 ,之前那個(gè)是你收到發(fā)票做,后面是退回收到紅字發(fā)票做
做沖回分錄時(shí) 都需要紅字發(fā)票嗎
那要是預(yù)提銷售服務(wù)費(fèi) 來正常發(fā)票之后 可以沖回嗎
,那你之前是暫估后面取得發(fā)票,和這個(gè)暫估有差額可以沖掉按發(fā)票做
暫估是需要實(shí)際發(fā)生費(fèi)用這個(gè)結(jié)算單貼后面,
那正常打款取得銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票 和預(yù)提有關(guān)聯(lián)嗎
那需要看你 ,預(yù)提是啥費(fèi)用,是不是有關(guān)系需要看你是不是預(yù)提包括這個(gè)
不包括的話 怎么做分錄 包括的話 怎么做分錄
不包括分開做就可以,借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,包括,借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)? 根據(jù)發(fā)票重新做借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,
老師 收到保險(xiǎn)返點(diǎn)的錢 怎么做分錄
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) ,進(jìn)項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 或者是借銀行,