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Q

老師請問福利費,職工教育經(jīng)費是每個月都計提嗎?還是?發(fā)生時才計提嗎?謝謝

2020-12-01 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 07:09

您好 是發(fā)生的時候才計提

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 07:11

是具體分錄如何做嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:15

借 管理費用-福利費貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 管理費用-。職工教育經(jīng)費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 07:17

老師你這個是計提分錄嗎?那發(fā)放呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:21

借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸 銀行存款

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 07:27

還有老師,年底應(yīng)交稅費下的明細科目那些是需要結(jié)轉(zhuǎn)為0??,還有都分別結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目嗎?幫助我寫一下具體分錄謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:30

三級科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0啊 把貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到借方就好了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 07:34

那對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目呢?你把銷項稅額和進項稅額都反向結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:35

轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

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齊紅老師 解答 2020-12-01 07:36

您單位從來不結(jié)轉(zhuǎn)么

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 12:01

是的,因為不懂,現(xiàn)在?什么補救措施?老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:02

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 ?補寫分錄啊 有余額的就參照這個分錄

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快賬用戶2907 追問 2020-12-01 12:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:04

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您好 是發(fā)生的時候才計提
2020-12-01
你好,這個是隨著征收時間計提就行。
2021-12-22
你好,是的,是需要先計提。
2024-01-11
你好,有發(fā)生就計提 沒有的不用。
2021-06-09
不是所有公司都必須計提這些費用,主要看公司性質(zhì)和行業(yè)規(guī)定。計提時需原始憑證如工資表、培訓(xùn)發(fā)票、福利發(fā)放記錄等。職工福利費通常包括員工生日禮金、節(jié)日福利、健康體檢、交通補貼等。
2024-09-16
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