你好,應(yīng)付預(yù)付做一筆對(duì)沖 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票借:應(yīng)付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調(diào)整有做錯(cuò)了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應(yīng)付賬款 -49600 請(qǐng)問(wèn)老師后面我再怎么調(diào)??!繞暈了,謝謝
請(qǐng)問(wèn)在購(gòu)買材料做了預(yù)付款,但是收到發(fā)票后記到了應(yīng)付款,需要怎么調(diào)整一致?
材料收到,發(fā)票長(zhǎng)期收不到,付款時(shí)記:預(yù)付賬款,收貨時(shí)記:應(yīng)付賬款。有1年多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候材料付款記的預(yù)付,發(fā)票回來(lái)了記的應(yīng)付,這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額,我是不是應(yīng)該將兩個(gè)科目調(diào)整一下
2022年的一筆采購(gòu)材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過(guò)這些就交增值了?還是說(shuō)季度30萬(wàn)以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒(méi)有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
那這個(gè)摘要需要怎么寫(xiě)呢?
如果應(yīng)付賬款做貸方紅字可以嗎?
你好,就寫(xiě)同一供應(yīng)商應(yīng)付預(yù)付對(duì)沖
那應(yīng)付賬款到底是做在借方還是貸方紅字合適呢?
你好,做到借方合適的,