你好,應(yīng)付預(yù)付做一筆對(duì)沖 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票借:應(yīng)付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調(diào)整有做錯(cuò)了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應(yīng)付賬款 -49600 請(qǐng)問(wèn)老師后面我再怎么調(diào)??!繞暈了,謝謝
請(qǐng)問(wèn)在購(gòu)買(mǎi)材料做了預(yù)付款,但是收到發(fā)票后記到了應(yīng)付款,需要怎么調(diào)整一致?
材料收到,發(fā)票長(zhǎng)期收不到,付款時(shí)記:預(yù)付賬款,收貨時(shí)記:應(yīng)付賬款。有1年多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候材料付款記的預(yù)付,發(fā)票回來(lái)了記的應(yīng)付,這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額,我是不是應(yīng)該將兩個(gè)科目調(diào)整一下
2022年的一筆采購(gòu)材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
那這個(gè)摘要需要怎么寫(xiě)呢?
如果應(yīng)付賬款做貸方紅字可以嗎?
你好,就寫(xiě)同一供應(yīng)商應(yīng)付預(yù)付對(duì)沖
那應(yīng)付賬款到底是做在借方還是貸方紅字合適呢?
你好,做到借方合適的,