你好 是進(jìn)項(xiàng)多嗎 ?少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以
請問一下老師,我有個疑惑,就是我們本月11月預(yù)計(jì)得交4萬左右進(jìn)項(xiàng)稅,這個金額很大,怎樣可以滿足稅負(fù)的情況下少交點(diǎn)稅金呢?求指教
老師,現(xiàn)在我老板給了一張大金額的進(jìn)項(xiàng)給我,前面認(rèn)證了說我認(rèn)證得少了,我撤了,開了60多萬的銷售收入,現(xiàn)在要我做成100以內(nèi)的增值稅,這個稅負(fù)好低呀,她說她就是利潤很低的,成本過高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進(jìn)項(xiàng)稅是11576.72,我的銷項(xiàng)稅是74626.36,上個月留抵稅是24711.03,現(xiàn)在系統(tǒng)會自動扣我這張進(jìn)項(xiàng)11576.72的發(fā)票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內(nèi)的
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡?,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,我們是中醫(yī)門診部,屬于個體工商戶,,聘請的中醫(yī)大夫沒有基本工資,就是按銷售額掙提成,工資每個月都達(dá)到4萬多,我想問一下,這大夫的工資個稅怎么交,是按工資薪金所得的稅率表計(jì)算嗎?
老師,有個問題想請教一下,一般納稅人按照稅負(fù)本應(yīng)該只繳納1萬4左右稅額,但是我計(jì)算錯了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以導(dǎo)致他沒有拿足夠的進(jìn)項(xiàng)回來抵扣,需要繳納5萬的稅額 請問我可以怎樣調(diào)整報表只繳納原本的1萬4,然后這個月讓公司多拿點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來再抵扣回這個稅額
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計(jì)算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應(yīng)抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計(jì)那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報年報時2024年年報收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進(jìn)來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表那么多個其他,分別應(yīng)該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢
我寫錯了,是銷項(xiàng)要交4萬
我的理解是,一年當(dāng)中,買了東西來進(jìn)項(xiàng),發(fā)貨開銷項(xiàng),比如這月銷項(xiàng)多多交稅,下月銷項(xiàng)少少交或者不交,不是說這月應(yīng)該交4萬就虧了,而是這月如果不交,下月銷項(xiàng)多依然還是得多交稅,這么理解對嗎
你好 只有進(jìn)項(xiàng)多才能少交增值稅 沒有其他辦法? 當(dāng)月要交的 不交是不可以的??
就是我們2020年初買了原料,沒給我們開票,這月11月開與下月12月開,總體意義是一樣的吧。也就是說,假設(shè)一年內(nèi),我總共買了50萬原料,開出去70萬對應(yīng)的銷項(xiàng)票,不管哪月收多少稅票,總體算下來,還是得交這個20萬對應(yīng)的銷項(xiàng)稅,對吧?
增值稅不是看你全年的總數(shù),是你看你申報所屬期的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
我知道,我的意思是,假設(shè)我們?nèi)ツ隂]有留抵稅金,從20年開始,到現(xiàn)在,每月銷項(xiàng)有多有少,有時多交,有時不交,到2020年末算下來,是不是本年度共計(jì)銷項(xiàng)-本年度共計(jì)進(jìn)項(xiàng),大概就是本年實(shí)際交了的稅
年末您就按實(shí)際每一個月交的增值稅計(jì)算就可以了,就不用按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)了
好的 請問,有什么合理的節(jié)稅方法嗎?就是滿足稅負(fù)前提下,增值稅少交點(diǎn)
增值稅少交的方法,一是手開發(fā)票,二是進(jìn)行多
增值稅少交的方法,一是手開發(fā)票,二是進(jìn)項(xiàng)多
您說的手開發(fā)票是什么呢
好,是少開發(fā)票,我打錯一個字