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請問一下老師,我有個疑惑,就是我們本月11月預(yù)計(jì)得交4萬左右進(jìn)項(xiàng)稅,這個金額很大,怎樣可以滿足稅負(fù)的情況下少交點(diǎn)稅金呢?求指教

2020-11-30 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 14:59

你好 是進(jìn)項(xiàng)多嗎 ?少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:00

我寫錯了,是銷項(xiàng)要交4萬

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:02

我的理解是,一年當(dāng)中,買了東西來進(jìn)項(xiàng),發(fā)貨開銷項(xiàng),比如這月銷項(xiàng)多多交稅,下月銷項(xiàng)少少交或者不交,不是說這月應(yīng)該交4萬就虧了,而是這月如果不交,下月銷項(xiàng)多依然還是得多交稅,這么理解對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:05

你好 只有進(jìn)項(xiàng)多才能少交增值稅 沒有其他辦法? 當(dāng)月要交的 不交是不可以的??

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:15

就是我們2020年初買了原料,沒給我們開票,這月11月開與下月12月開,總體意義是一樣的吧。也就是說,假設(shè)一年內(nèi),我總共買了50萬原料,開出去70萬對應(yīng)的銷項(xiàng)票,不管哪月收多少稅票,總體算下來,還是得交這個20萬對應(yīng)的銷項(xiàng)稅,對吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:21

增值稅不是看你全年的總數(shù),是你看你申報所屬期的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:28

我知道,我的意思是,假設(shè)我們?nèi)ツ隂]有留抵稅金,從20年開始,到現(xiàn)在,每月銷項(xiàng)有多有少,有時多交,有時不交,到2020年末算下來,是不是本年度共計(jì)銷項(xiàng)-本年度共計(jì)進(jìn)項(xiàng),大概就是本年實(shí)際交了的稅

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:38

年末您就按實(shí)際每一個月交的增值稅計(jì)算就可以了,就不用按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)了

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:42

好的 請問,有什么合理的節(jié)稅方法嗎?就是滿足稅負(fù)前提下,增值稅少交點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:43

增值稅少交的方法,一是手開發(fā)票,二是進(jìn)行多

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:43

增值稅少交的方法,一是手開發(fā)票,二是進(jìn)項(xiàng)多

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快賬用戶9285 追問 2020-11-30 15:44

您說的手開發(fā)票是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-11-30 15:45

好,是少開發(fā)票,我打錯一個字

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