不需要交,相互抵減,了,借銷項稅額 2萬%2B8萬,貸進項稅額10萬
老師,想問下,關(guān)于這個月預(yù)繳所得稅,如果我這個月購進商品500萬,并開具了進項稅,本月銷售了250萬,也開了銷項稅,進項大于銷項,代表不用交增值稅,那我6月份是不是也不用預(yù)繳所得稅了?
一般納稅人,如果這個月進賬10萬大于銷賬8萬,本月不用交增值稅,如果下個月發(fā)生2萬銷項,沒有進項,那下個月我應(yīng)該交多少增值稅? 賬務(wù)如何處理?
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個月留底1萬,本期進項5千,銷項2萬,本期如何計提增值稅?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
假如下個月是5萬銷賬呢?
也就是說,我的進項早晚都會抵扣掉對嗎? 我剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,有點蒙
是,借銷項稅額 8%2B5 貸進項稅額 10 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅8%2B5-10 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,8%2B5-10?貸未交增值稅,8%2B5-10?
十分感謝您
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了