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老師,想問下,關(guān)于這個(gè)月預(yù)繳所得稅,如果我這個(gè)月購進(jìn)商品500萬,并開具了進(jìn)項(xiàng)稅,本月銷售了250萬,也開了銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),代表不用交增值稅,那我6月份是不是也不用預(yù)繳所得稅了?

2020-06-30 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-30 17:39

企業(yè)所得稅繳納看的是1-6月的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),之后看19年彌補(bǔ)虧損表,最后一行有虧損嗎

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企業(yè)所得稅繳納看的是1-6月的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù),之后看19年彌補(bǔ)虧損表,最后一行有虧損嗎
2020-06-30
認(rèn)證了就放入進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不交增值稅和附加稅
2020-12-05
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以抵扣就不用交 但是沒賣出去的庫存商品的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣賣出去的銷項(xiàng)哦
2024-04-11
你好,如果你嫌交的多,你可以申請(qǐng)延期交稅,這個(gè)月先不交,你下一個(gè)月認(rèn)證了,然后申報(bào)了之后,他有劉迪,在下個(gè)月的時(shí)候留底抵欠就行。
2023-08-24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2022-01-18
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