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16日,向內(nèi)蒙古旭陽紙業(yè)購買的200張三層瓦楞紙到貨,增值稅專用發(fā)票注明單價310元,貨款52000元,稅額9920元,以預(yù)付定金轉(zhuǎn)貨款,余款以銀行存款支付。會計(jì)分錄怎么做,借方到底是原材料還是在途物資?

2020-11-30 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 10:33

你好,這個如果沒有說明采用計(jì)劃成本法,那么就是采用實(shí)際成本法,用在途物資核算。

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快賬用戶6604 追問 2020-11-30 10:34

老師,那這個增值稅專用發(fā)票注明單價是什么意思?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:36

就是你的金額除以數(shù)量就是單價啊

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快賬用戶6604 追問 2020-11-30 10:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:37

不客氣,滿意請五星好評哈。

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你好,這個如果沒有說明采用計(jì)劃成本法,那么就是采用實(shí)際成本法,用在途物資核算。
2020-11-30
1借銀行存款80 貸應(yīng)收賬款80
2022-05-21
你好;? 1.借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項(xiàng)稅 ; 2.? 借原材料 ;? 貸應(yīng)付賬款; 銀行存款 ;? ?到時 在支付; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?3. 借銀行存款 ; 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)貸應(yīng)收票據(jù) ;? ? ?4.、 借原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款??
2023-03-15
同學(xué)你好,包裝商品用紙箱屬于包裝物,是通過周轉(zhuǎn)材料核算 ;
2022-02-22
以下是根據(jù)您提供的信息所做的會計(jì)分錄: 1月1日: 借:銀行存款 — 中行 — 美元戶 1000000 貸:實(shí)收資本 — 某公司 1000000 1月8日: 借:原材料 2000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)34000 貸:應(yīng)付賬款—愛得公司 2034000 借:營業(yè)外支出 10000 貸:銀行存款 — 中行 — 運(yùn)雜費(fèi)戶 10000 1月10日: 借:銀行存款 — 佳佳百貨 40000 貸:應(yīng)收賬款 — 佳佳百貨 40000 1月11日: 借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:銀行存款 10000 1月16日: 借:應(yīng)付賬款 — 東風(fēng)公司 510000 貸:銀行存款 510000 1月20日: 借:應(yīng)收賬款 — 佳佳百貨 468000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)68000 借:主營業(yè)務(wù)成本 320000 貸:庫存商品 320000 1月29日: 借:銷售費(fèi)用 — 廣告費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 — 工行戶 20000 1月30日: 借:管理費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 600 貸:庫存現(xiàn)金 600 1月31日: 借:其他應(yīng)收款 — 原方 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 借:生產(chǎn)成本 — 材料費(fèi) 5000
2023-10-07
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