你好,屬于現(xiàn)代服務。其他鑒證服務也是屬于現(xiàn)代服務
建筑服務行業(yè),造價咨詢費,預算費和結(jié)算費屬于現(xiàn)代服務嗎?我們出納以前打發(fā)票是現(xiàn)代服務,現(xiàn)在是其他鑒證服務,不知道有什么區(qū)別。
老師我們是家現(xiàn)代服務業(yè)咨詢類,經(jīng)紀代理類,我們現(xiàn)在是一般納稅人,其中我們做招標代理項目有個環(huán)節(jié)要報名報名對方投標單位要先交報名費或者招標文件費,如果收這樣款開發(fā)票時候我們服務名稱寫成招標資料費會不會涉及到是資料按13%稅計算,如果是話,是不是我服務名稱改為招標文件費要好點,還是老師這邊有更好的服務名稱建議
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費用加計扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務收入,所以認為我們22年屬于商業(yè)服務業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務*咨詢服務費,我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關的專業(yè)技術(shù)服務,前會計開錯了,我們還做了稅審報告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務費收入?,F(xiàn)在稅務局讓我們?nèi)窠?jīng)濟行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
老師,我有個個體戶,經(jīng)營范圍如下: 一股項目:工業(yè)設計服務:光面設計:廣告設計、代理;信息技術(shù)咨詢服務;五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務、技不開發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務。家用電器安裝服務:信息咨詢服務 (不含許可類信息咨詢服務):專業(yè)設計服務。現(xiàn)在需要個體戶給一個出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開什么名目,咨詢費,技術(shù)費或者其他什么,稅率多少?
請問一下,我們是行業(yè)協(xié)會的,我們稅費種認定顯示有“咨詢服務”和“文化服務”,平時有營利性項目我們有在稅務局代開“現(xiàn)代服務”名稱的發(fā)票,我想請問一下現(xiàn)在我們打算開一次收費性培訓,請問一下這個發(fā)票需要怎么開,可以開什么名稱的發(fā)票
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
哦,那是企業(yè)所得稅可以加計扣除還是增值稅可以加計扣除
你好,這兩種稅都有加計扣除政策。
增值稅也可以加計扣除嗎?那是自動扣除還是要自己計算增寫呀?
你好,加計扣除是自己計算扣除。
增值稅和企業(yè)所得稅都可以加計扣除嗎?
說錯了,都是要自己算的嗎?
你好,這兩種加計扣除條件不一樣,符合條件就能
如果沒扣除的話,是不是可以退稅呀?
你好,這種的話得看稅務局同意與否。
上次收到稅務局發(fā)來的短信,說可以退稅,是不是就是這個呀?
你好,這個具體不清楚你們稅務和你們說的什么,老師不能輕易判斷。請對我的解答作出評價,謝謝
增值稅要符合什么條件?企業(yè)所得稅又要符合什么條件?
這是稅務局發(fā)給我們的短信
你好,具體參考《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)
那我想問一下,這個建筑服務行業(yè),造價咨詢費,預算費和結(jié)算費屬于現(xiàn)代服務,那屬于技術(shù)合同嗎?要不要交印花稅?
你好,不屬于技術(shù)合同,不交印花稅
這個技術(shù)合同是怎么去判斷屬于技術(shù)呢?
① 購銷合同 ② 加工承攬合同 ③ 建設工程勘察設計合同 ④ 建筑安裝工程承包合同 ⑤ 財產(chǎn)租賃合同 ⑥ 貨物運輸合同 ⑦ 倉儲保管合同 ⑧ 借款合同 ⑨ 財產(chǎn)保險合同
一般是指技術(shù)開發(fā) 轉(zhuǎn)讓
這第三項和第四項是不是屬于施工?
你好,施工屬于建筑安裝