你好 雖然是公司出的錢,但是應(yīng)該屬于他們個人的費用,所以要是計入賬中營業(yè)外支出比較合適,或是管理費用-其他稅費 但是匯算清繳要調(diào)出。 要是可以收回先計入其他應(yīng)收款。
我公司股東發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓雙方的股東分別繳納了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅,請問這印花稅可以做進企業(yè)的賬里面嗎
我公司股東發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓雙方的股東分別繳納了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅,請問這印花稅可以做進企業(yè)的賬里面嗎,實際上這錢是公司替他們繳納的
您好,我們企業(yè)平價收購了A公司的股權(quán),錢轉(zhuǎn)給了A公司的股東們,請問我們企業(yè)需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的印花稅嗎?A公司股東需要繳納協(xié)議的印花稅嗎?
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實際到賬?
老師,公司股東轉(zhuǎn)讓500萬,但是沒有實際繳納,請問這股權(quán)轉(zhuǎn)讓用交500萬乘以萬分之五=2500元的印花稅嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
計入營業(yè)外支出或管理費用,匯算清繳都要調(diào)出
但是股東是公司的員工
一樣的,因為這實際是他個人應(yīng)該負擔的,財產(chǎn)所有權(quán)收益是個人,不是公司
不能計入稅金及附加吧,
不能的 這個和咱們企業(yè)無關(guān)的 咱們是代扣代繳
好吧,實際上這錢是公司出了,他們個人不承擔
實務(wù)中很多這樣的情況 但是就是所得稅前不可以扣除 會計可以入 匯算清繳調(diào)整出來