你好,是的,就是這樣理解

18.2019年5月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)發(fā)生如下事項(xiàng):①10日,庫存材料因管理不善發(fā)生意外火災(zāi)損失,有關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的材料成本為20000元,增值稅稅額為2600元。②18日,領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利,該批原材料的成本為60000元,購入時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元。下列說法正確的有( ?。?。 A.管理不善造成的材料毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)繼續(xù)抵扣 B.轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目的金額為22600元 C.借記“應(yīng)付職工薪酬”科目67800元 D.應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目的金額為7800元 D答案對嗎?不是應(yīng)該10400嗎?
因人為原因造成火災(zāi)導(dǎo)致庫存商品損毀,為什么要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是規(guī)定因?yàn)槿藶閾p壞的商品對應(yīng)的增值稅不能抵扣嗎。相對應(yīng)的諸如泥石流等不可抗力造紙的庫存商品損壞,其對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以繼續(xù)抵扣。是這么樣子理解的嗎?
老師因?yàn)閷Ψ焦咀咛?,稅?wù)通知我們?nèi)ツ暌训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,應(yīng)該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎? 還是用以前年度損益調(diào)整,如果是以前年度損益調(diào)整 是不是還點(diǎn)調(diào)整所得稅和未分配利潤
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%,庫存商品采用實(shí)際成本核 算,商品售價(jià)不含增值稅,商品銷售成本隨銷售同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。12月1日,W商品賬 面余額為255萬元。12月有關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下: (1)12月2日,從乙公司采購W商品一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 90萬元,增值稅為15.3萬元。W商品已驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)尚未支付。 (2)12月6日,向丙公司銷售W商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 180萬元,增值稅為30.6萬元,該批W商品實(shí)際成本為128萬元,款項(xiàng)尚未收到。 (3)12月20日,企業(yè)發(fā)生火災(zāi),毀損W商品一批,其實(shí)際成本為7萬元。 (4)12月30日,企業(yè)管理層作出以下決定:20日企業(yè)發(fā)生的火災(zāi),因庫房保管人 員何某管理失職所致,應(yīng)由何某賠償損失0.3萬元,毀損W商品發(fā)生的凈損失計(jì)入當(dāng)期損益 I 假設(shè)上述業(yè)務(wù)收到的增值稅專用發(fā)票均已論證,不考慮其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)或因素。 要求:對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
請問老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對嗎?(答案是對) 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。非正常損失是包括人為和自然災(zāi)害兩種嗎? 那么,自然災(zāi)害倒底算不算非正常損失呢? 自然災(zāi)害是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,這里怎么理解這個判斷題是對的?
老師您好。點(diǎn)擊哪里?我要繳納公司社保。
老師,小規(guī)模納稅人是要交增值稅及附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅這幾個稅種?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,計(jì)提工資,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,這個是對的嗎
工業(yè)母機(jī)企業(yè),生產(chǎn)銷售規(guī)定的先進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品收入占企業(yè)銷售收入總額的比例不低于60%,且企業(yè)收入總額不能低于3000萬還是5000萬呀?
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報(bào)表有誤,導(dǎo)致納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報(bào)表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報(bào)表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項(xiàng)可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項(xiàng)里面結(jié)轉(zhuǎn)過去未交9000 留1000在進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎
賣 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣 不銹鋼線材,然后機(jī)床上沖下來的一些廢 料 賣了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)成本進(jìn)來嗎

