你好,同學(xué)。 那你這就相當(dāng)于是融資,金融類(lèi)的。 借,銀行存款 貸,受托代 理資產(chǎn) 支付提成 計(jì)相關(guān)的成本處理的。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
我們公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)主要是顧客按照我們公司的各類(lèi)項(xiàng)目,存款到我們公司,我們按月發(fā)給客戶(hù)利息,合同到期,客戶(hù)不再續(xù)投,就返還本金。續(xù)投,就繼續(xù)合作。然后就是業(yè)務(wù)員工資和績(jī)效加提成,請(qǐng)問(wèn)這種業(yè)務(wù),如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,你好!我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶(hù)的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝,項(xiàng)目需要什么材料就采購(gòu)什么,工人們?cè)诳蛻?hù)那里進(jìn)行組裝,根本不會(huì)有存貨,請(qǐng)問(wèn)老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問(wèn)題二:我們與客戶(hù)簽訂合同時(shí)會(huì)收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項(xiàng)目進(jìn)行到70%時(shí),客戶(hù)結(jié)算在70%的項(xiàng)目款,請(qǐng)問(wèn)老師此時(shí)收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶(hù)付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶(hù)付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不