同學(xué),后邊寫(xiě)的多計(jì)幾個(gè)月,四項(xiàng)是要進(jìn)行調(diào)整嗎,這個(gè)直接調(diào)整當(dāng)期管理費(fèi)用、制造費(fèi)用就可以。如多計(jì)的,沖回就可以了,借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用等(或借管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
麻煩老師幫我認(rèn)真看下表格,原來(lái)的都是亂賬,我想要沖掉這4筆,這個(gè)金額不對(duì)。全是亂的。要怎么充,怎么算,怎么掛科目,比較費(fèi)時(shí)間,麻煩老師看下,這個(gè)固定資產(chǎn)處理。不查錯(cuò)誤原因,直接充
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶(hù)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶(hù)給了3000,9月公戶(hù)轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶(hù)買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
?請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒(méi)有投,兩位股東都沒(méi)有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營(yíng),而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對(duì)比較低的價(jià)格來(lái)處理的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬(wàn)元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬(wàn)的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
目前的情況是前面的會(huì)計(jì)有申報(bào)未開(kāi)票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶(hù)有做重新開(kāi)票沖減未開(kāi)票收入,但是原會(huì)計(jì)沒(méi)有做這種未開(kāi)票收入的臺(tái)賬?,F(xiàn)在又有一個(gè)19年的客戶(hù)找過(guò)來(lái)要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒(méi)有掛賬,估計(jì)是被做未開(kāi)票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開(kāi)票金額沒(méi)有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個(gè)該要怎么查詢(xún)
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門(mén)產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷(xiāo)售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
但是凈值對(duì)不上
做一個(gè)正確的折舊測(cè)算表,對(duì)差額進(jìn)行調(diào)整就可以了,你上面的折舊表凈值是負(fù)數(shù),是因?yàn)檫@個(gè)折舊表錯(cuò)的嗎。