你好? ? ? 你看下? 假如你利潤是虧損了? 如果這部分? 幾萬調增后你還是虧損的話? 你可以選擇不開票就行了。? ?如果你們是盈利了 你企業(yè)所得稅的是按5% 。而你們開票稅點都要收取 比5%還搞 那么 你可以選擇 補繳納企業(yè)所得稅了。? ? ?
老師,比如小規(guī)模企業(yè)要向一個工廠采購一批貨物,貨款大概幾萬,工廠那邊開發(fā)票肯定要增加費用,那我是花錢讓工廠開票合適還是我公司補交企業(yè)所得稅合適
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負責運輸到廠,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設備修理用配件一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負責運輸到廠,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設備修理用配件一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款(2)將6月份從農民手中購買的小麥加工成面粉銷售。取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月:將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農民手中收購蘋果用于直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運輸企業(yè)(一般納稅人)負責運輸到廠,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運費為800元。該批蘋果80%驗收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設備修理用配件一批取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計款項為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費價稅合計678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中,食品加工廠的
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調整嗎。感謝。
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結轉本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉入產品成本了,導致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調整沖減庫存商品應該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設備,能開居間服務費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務平臺代開的機票、服務費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務費,那么發(fā)票上面也有相應的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務稅應該是哪里來交啊?他開的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務費一起,開的就上面就寫的是勞務費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應如何來辦?
利潤虧不虧損是如何計算,比如我采購一批價值5萬的貨物然后全部銷售出去了,是按照銷售價格減去進貨價來計算利潤么?
?你好? 你們自己最終的利潤是負數就是虧損了 哦 ;? ? ? ? ?看你一年的利潤? 你不是次年要匯算嗎 。? 你就可以匯算的時候? 計算出來 你是整體虧損的情況下就不需要繳納企業(yè)所得稅的? ??