你好? ? ? 你看下? 假如你利潤是虧損了? 如果這部分? 幾萬調(diào)增后你還是虧損的話? 你可以選擇不開票就行了。? ?如果你們是盈利了 你企業(yè)所得稅的是按5% 。而你們開票稅點(diǎn)都要收取 比5%還搞 那么 你可以選擇 補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅了。? ? ?
老師,比如小規(guī)模企業(yè)要向一個工廠采購一批貨物,貨款大概幾萬,工廠那邊開發(fā)票肯定要增加費(fèi)用,那我是花錢讓工廠開票合適還是我公司補(bǔ)交企業(yè)所得稅合適
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售。取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月:將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用于直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠的
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報(bào)納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對方想我們開具9個點(diǎn),如果一定開,我們想加稅點(diǎn)費(fèi)用的話,請問開幾個點(diǎn)給她們合適。稅如何申報(bào),需要調(diào)整嗎。感謝。
個體工商戶年報(bào)資金數(shù)額,填什么?沒到交稅限額應(yīng)交稅費(fèi)填0是嗎?
我們掛靠甲方 甲方給建設(shè)方開發(fā)票開的內(nèi)容是合同里面的清單 其實(shí)是工程 但是合同里附的是供貨清單 單位是工程量 1套這種 然后人家要求我們給掛靠方開發(fā)票也得按照那個 來 那這種我們讓下邊的分包方給我們開發(fā)票是不也得這么開
老師,關(guān)于增值稅申報(bào)。表一(含稅銷售)是填科目表當(dāng)月應(yīng)收賬款期未余額?如果是這樣的話,那我前幾個申報(bào)就有誤,需要更正1-5月增值稅申報(bào),這樣可以自己在電子稅務(wù)局修改?
全日制研究生是國外的學(xué)校,實(shí)習(xí)工資計(jì)算個稅時候能扣除5000元嗎?
固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用三年,這個月就三年了,固定資產(chǎn)卡片和賬務(wù)怎么處理?
老師.我們是建筑工程公司,想問一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)每年的額度有要求么?標(biāo)準(zhǔn)是什么呀
公司開喬遷慶典發(fā)生的費(fèi)用,分錄是?
暫估計(jì)提和實(shí)際取得成本有差異,沖銷暫估按照正確的發(fā)票入賬后,需要調(diào)整成本當(dāng)期
都什么情況的可以計(jì)入 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
老師好,請問下銀行開承兌匯票,存入保證金怎么做會計(jì)分錄,收到匯票怎么做會計(jì)分錄
利潤虧不虧損是如何計(jì)算,比如我采購一批價(jià)值5萬的貨物然后全部銷售出去了,是按照銷售價(jià)格減去進(jìn)貨價(jià)來計(jì)算利潤么?
?你好? 你們自己最終的利潤是負(fù)數(shù)就是虧損了 哦 ;? ? ? ? ?看你一年的利潤? 你不是次年要匯算嗎 。? 你就可以匯算的時候? 計(jì)算出來 你是整體虧損的情況下就不需要繳納企業(yè)所得稅的? ??