同學(xué)你好 三級(jí)科目就是銷(xiāo)項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)一下收入分錄是 借:現(xiàn)銀 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 那我的摘要那里怎么能在明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)子科目的增值稅怎么寫(xiě)摘要呢,是寫(xiě)計(jì)提稅金,還有寫(xiě)收物業(yè)費(fèi)呢?
你好。確認(rèn)投資性房地產(chǎn)租金收入,貸方的增值稅應(yīng)該怎么寫(xiě)科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?那三級(jí)明細(xì)呢?銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目; 然后繳納稅費(fèi) 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 貸:銀行存款 這樣的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)會(huì)一直有借方余額,那怎么辦呢?
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)會(huì)計(jì)處理: 確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)做: 借:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-這里的三級(jí)科目應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢 ?還是免征增值稅呢?老師
你好老師,我想咨詢(xún)下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會(huì)計(jì)處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 我想問(wèn)的時(shí) 在確認(rèn)收入的時(shí)候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這里是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢,求老師解答
24年有一筆費(fèi)用11月已開(kāi)票的了,當(dāng)年沒(méi)入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國(guó)家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒(méi)有實(shí)繳過(guò),現(xiàn)在賬上有 15 萬(wàn)利潤(rùn),我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公司了。請(qǐng)問(wèn)這樣有問(wèn)題嗎?我沒(méi)有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷(xiāo)管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
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