同學你好 第一步:取得旅客運輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票的納稅人,4月認證5月申報抵扣時填報《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(以下簡稱附表二)第1、2、35欄; 第二步:取得旅客運輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計算確定的的進項稅額,均填報附表二第8b欄其他. 第三步:將第一步與第二步合計抵扣的旅客服務(wù)進項稅額填報附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證. 注意表間關(guān)系:第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證稅額≤第1欄認證相符的增值稅專用發(fā)票%2B第4欄其他扣稅憑證稅額.(忽略第9欄) 也就是說,購進旅客運輸服務(wù)的納稅人填寫附表二時應(yīng)分類填報:一類是取得專票的,填報第1欄(一)認證相符的增值稅專用發(fā)票與第2欄其中:本期認證相符且本期申報抵扣;一類是取得專票以外屬于稅法規(guī)定允許抵扣進項的其他客運發(fā)票的,填報第8b欄其他及第4欄(二)其他扣稅憑證.
出差的火車票抵扣增值稅,怎么填寫稅務(wù)申報表?
老師,火車票計算抵扣,那申報該怎么填寫
老師,火車票計算抵扣,是不是不用自己抵扣,直接在申報表上填寫就行?
火車票飛機票計算抵扣進項稅額,在申報時填寫在哪里?
火車票是計算抵扣增值稅的,在增值稅進項申報表上填寫在那一列?
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務(wù)費用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎