您好。同學(xué)。是可以的,匯算清繳之前

老師,現(xiàn)在支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方明年5月之前開出來發(fā)票都是可以稅前扣除的是吧?
老師好,請(qǐng)問, 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬,我半年付一次,(今年8.1日付了8萬,明年2月份再付8萬,等都付齊后,對(duì)方給代開租金發(fā)票。)請(qǐng)問,如果對(duì)方在我匯算清繳之前把發(fā)票開給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正??鄢??
請(qǐng)問老師,我們的乙方今年給我們供的材料沒給開票,明年6月之前把發(fā)票開進(jìn)來我可以稅前扣除吧
老師我們支付100萬咨詢服務(wù)費(fèi) 錢已經(jīng)付了 可以在2023年全額計(jì)入成本吧,對(duì)方要在明年5月份之前開具發(fā)票給我們,可以在2023年計(jì)入成本嗎?
老師好!請(qǐng)問,我們請(qǐng)律師代理處理工人工傷事件的服務(wù)費(fèi),我們都可以讓律師開發(fā)票過來嗎?這些發(fā)票可以做我們的費(fèi)用支出,在稅前扣除吧?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝


小規(guī)模超過30萬是全額交稅還是減半征收
全額繳納增值稅,附加稅減半