你好!錢收到了,收到哪兒去了呢
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司打算注銷了 但是有些往來(lái)賬務(wù),賬務(wù)就是有些我們開票了但是沒(méi)有收到錢 還有就是收到錢了但是沒(méi)有開票 還有就是供應(yīng)商多開的票錢沒(méi)有付完那種請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理呢 稅務(wù)局一般會(huì)怎么處理呢 請(qǐng)問(wèn)
請(qǐng)問(wèn),怎么把往來(lái)給銷了呢?我們公司掛有很多應(yīng)收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會(huì)計(jì)還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師 我問(wèn)一下 我們公司的應(yīng)付賬款上掛了a公司 但是現(xiàn)在a公司已經(jīng)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照了 那怎么處理 才可以把應(yīng)付賬款消除呢?是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說(shuō)我未收回來(lái)的錢,但今天跟老板核對(duì)呢,因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來(lái)做,那就跟老板核對(duì)呢,他就說(shuō)這些錢早就已經(jīng)收回來(lái)了,那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過(guò)來(lái)的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒(méi)有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,請(qǐng)教你一下,我們公司轉(zhuǎn)給中介公司一筆3千萬(wàn)的借款,以前的會(huì)計(jì)也不懂,那個(gè)中介公司直接把錢轉(zhuǎn)出去了,什么東西也沒(méi)有,也沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái),目前那個(gè)中介公司已經(jīng)注銷了,但是我們公司賬上還有3千萬(wàn)的其他應(yīng)收款掛在賬上,這個(gè)怎么做啊
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
轉(zhuǎn)給老板私人賬戶的
你好!那你們應(yīng)該借其他應(yīng)收款——老板 貸應(yīng)收賬款。
其實(shí)公司賬上還欠有老板的錢,我可以借:其他應(yīng)付 貸應(yīng)收嗎
你好!可以的。這個(gè)按實(shí)際來(lái)就好。
老師,應(yīng)收賬款的貸方等于預(yù)收賬款的借方嗎,為什么呢,怎么來(lái)的呢
你好!應(yīng)收賬款的貸方表示多收的金額
預(yù)收不是負(fù)債類科目嘛,那多收了應(yīng)該負(fù)債增加亞,應(yīng)該是預(yù)收賬款的貸方呀,為啥是預(yù)收賬款的借方呢
你好!對(duì),不好意思,是我弄錯(cuò)了,是預(yù)收的貸方。不是借方