你好!他之前報(bào)的稅應(yīng)該是和他的報(bào)表相吻合的,你重做的話不一定和納稅申報(bào)表吻合,建議你在10月份調(diào)賬。
老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊(cè)并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),7月份老板把廠子三年不收費(fèi)轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營(yíng),我在7月份接手會(huì)計(jì)工作,因?yàn)槔习逭f(shuō)這是一個(gè)全新的公司,所以設(shè)立了一個(gè)新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來(lái)的會(huì)計(jì)突然交來(lái)了前5個(gè)月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實(shí)現(xiàn)有效銜接
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會(huì)計(jì),由于我前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬特別亂且錯(cuò)賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可能會(huì)和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報(bào),這樣有影響不哎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒(méi)有賬本,電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒(méi)有賬本,沒(méi)有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師,早上好!我們剛接了個(gè)物業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)今年4月份之后的很亂,很多收費(fèi)當(dāng)做不明款,掛到往來(lái)科目了,我能不能返賬到之前月份去調(diào)整,這個(gè)公司目前還在彌補(bǔ)虧損的狀態(tài),增值稅會(huì)在四季度申報(bào)的時(shí)候保證本年累計(jì)數(shù)是一致的,老師,您覺(jué)得這樣操做會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買(mǎi)了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。@董孝彬老師
長(zhǎng)投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問(wèn)我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說(shuō)?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來(lái)該怎么做?
就是會(huì)導(dǎo)致和納稅申報(bào)表不吻合,調(diào)賬已經(jīng)不能解決這個(gè)問(wèn)題了,因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)系統(tǒng)不一樣,她之前的數(shù)據(jù)我都沒(méi)有,公司沒(méi)有買(mǎi)財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后他只給了我8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,她給我的時(shí)候科目余額表銀行存款為負(fù)數(shù),但是公司的賬戶上還是有錢(qián)的,現(xiàn)在我去處理銀行存款余額的事,我把他做的憑證涉及到銀行存款的都統(tǒng)計(jì)了一遍,統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她的8月份的科目余額不一致
銀行科目余額不一致的原因知道是什么嗎
不知道啊,查了所有的憑證余額還是不一致,應(yīng)該是她自己之前做賬系統(tǒng)崩潰過(guò)一次,后面可能自己錄入的期初數(shù)據(jù)都不對(duì),導(dǎo)致了她自己做的憑證統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她自己系統(tǒng)上的期末余額都對(duì)不上
要知道是什么原因?qū)е?,然后才知道怎么去把賬調(diào)整過(guò)來(lái)哦
她就只有8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,前面幾個(gè)月的由于沒(méi)有備份,系統(tǒng)又崩潰了,導(dǎo)致她也沒(méi)有之前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在就是不知道什么原因了,我就只有8月份的數(shù)據(jù)和銀行流水和她打印出來(lái)的憑證,但是這些都解決不了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦啊
那他8月份的數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎
老師,她8月份的銀行存款的余額實(shí)際和賬上對(duì)不起來(lái),然后做的賬的余額和打印出來(lái)的憑證上的余額也對(duì)不上,應(yīng)該是在7月份或者6月份就出問(wèn)題了,我沒(méi)有他前期幾個(gè)月的期末余額數(shù)據(jù),他自己也沒(méi)有,所以我不知道是她前面幾個(gè)月那個(gè)月出問(wèn)題了,查找不出來(lái),他自己也不清楚
不清楚怎么做錯(cuò)的調(diào)不了呀
是咯,現(xiàn)在也不知道怎么辦了
學(xué)堂有亂賬整理的課程建議你去看一下。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利哈!