你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)需要開(kāi)些進(jìn)項(xiàng)票來(lái),比如辦公地點(diǎn)租金呀,電費(fèi)呀之類的,有銷(xiāo)售要確認(rèn)收入,按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做賬即可。每月申報(bào)增值稅,附加稅等。
一般納稅人,公司進(jìn)了一些庫(kù)存商品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的。又必須要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票給客戶。請(qǐng)問(wèn):做賬和報(bào)稅怎么做?商品才能做到一入一出平衡?謝謝!
做電商公司的一般納稅人,那個(gè)一個(gè)月平臺(tái)會(huì)給對(duì)公打款30萬(wàn)流水,但是開(kāi)票只有1.2萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)稅和做賬怎么辦
老師,我們公司有一個(gè)個(gè)體工商戶和一般納稅人,我們想報(bào)銷(xiāo)給員工材料款,但是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,從個(gè)體工商戶開(kāi)票給一般納稅人公司,然后一般納稅人通過(guò)對(duì)公賬戶給個(gè)體工商戶打款,我想問(wèn)然后個(gè)體公戶收到的款實(shí)際就是給員工報(bào)銷(xiāo)的材料款,那能從個(gè)體工商戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給一般納稅人的員工嗎
有個(gè)公司是一般納稅人 上月開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,但是上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)際是有的,只是他供應(yīng)商沒(méi)及時(shí)開(kāi)給他。那他這個(gè)月不想交稅,可以怎么處理呀?
@樸老師,我們參加國(guó)外展會(huì),因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)去不了,讓他國(guó)外的一個(gè)朋友去參加了,一共4天,給他支付了4天的薪酬,請(qǐng)問(wèn)涉及到的稅費(fèi)和如何支付這筆費(fèi)用能夠合理避稅?需要簽訂什么合同?一共支付了8000元,報(bào)銷(xiāo)單就只有機(jī)票只有2000元,剩下6000沒(méi)有發(fā)票老師怎么處理?
老師,控股股東損害小股東利益的行為有哪些呀?
老師請(qǐng)教一下,少申報(bào)幾個(gè)人個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用又是按實(shí)際工資填報(bào)的工資一欄,稅務(wù)說(shuō)兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致,我改如何做調(diào)整?如果調(diào)增,將會(huì)產(chǎn)生很多稅費(fèi)?
老師,同一個(gè)企業(yè)不同人群發(fā)薪日能不一致么
如果國(guó)企子公司公務(wù)車(chē)無(wú)償贈(zèng)送給母公司會(huì)計(jì)科目怎么做賬
老師,用友增加科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)把應(yīng)交增值稅額下沉到應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額科目里年初余額和貸方余額,現(xiàn)在想把這余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅里,怎么調(diào)整分錄
場(chǎng)地臨時(shí)租賃能開(kāi)6%的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)嗎
利息發(fā)票代開(kāi),是先收到利息再去開(kāi),還是先開(kāi)票再收利息
老師 開(kāi)電承用的 保證金 賬戶加那里 其他貨幣資金還是 銀行一起
老師,現(xiàn)代代服務(wù)都有什么?
辦公場(chǎng)地租金他們都不會(huì)給我們開(kāi)的,就算開(kāi)也會(huì)加收稅點(diǎn),老板不會(huì)同意的
不同意的話,就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,有銷(xiāo)售了那你抵扣的少交的增值稅就多。后期成本沒(méi)有,企業(yè)所得稅也要交的多。算起來(lái)更不劃算哦。