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前期未結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額,應(yīng)交稅額未出現(xiàn)余額,無未交情況,本次結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)余額怎么調(diào)整?

前期未結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額,應(yīng)交稅額未出現(xiàn)余額,無未交情況,本次結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)余額怎么調(diào)整?
2020-11-26 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 09:04

這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要交的嗎?貸方金額?不是,那需要一個月一個月去比對看啥情況,你去申報表和這個賬上按月去對,去查

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快賬用戶6116 追問 2020-11-26 09:16

不用交的,已經(jīng)交了,在做這等結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,應(yīng)交稅金余額是平的,已經(jīng)核查沒有查到問題,前期除了沒有結(jié)轉(zhuǎn)進銷項其他都是正常的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 09:23

實在查不到原因,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸利潤分配未分配利潤,是不是享受加計抵減優(yōu)惠才不交?

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這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要交的嗎?貸方金額?不是,那需要一個月一個月去比對看啥情況,你去申報表和這個賬上按月去對,去查
2020-11-26
同學(xué)你好,如果進項小于銷項,是需要都轉(zhuǎn)出的;如果進項大于銷項,是按銷項稅額轉(zhuǎn)出的,沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì)中;
2020-10-16
您好,就是您寫的這個分錄,不是把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
2025-06-10
你好; 現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎?? ?
2021-11-04
同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅 = 銷項余額 - 進項余額 = 999334.89 - 725626.44 = 273708.45為什么不一樣呢
2024-01-12
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