這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要交的嗎?貸方金額?不是,那需要一個月一個月去比對看啥情況,你去申報表和這個賬上按月去對,去查
前期未結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額,應(yīng)交稅額未出現(xiàn)余額,無未交情況,本次結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)余額怎么調(diào)整?
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
提問#期末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額,銷銷稅額有余額怎么調(diào)賬
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
當(dāng)時有個服裝進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該轉(zhuǎn)到管理費用里面,結(jié)果轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么調(diào)整
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不用交的,已經(jīng)交了,在做這等結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,應(yīng)交稅金余額是平的,已經(jīng)核查沒有查到問題,前期除了沒有結(jié)轉(zhuǎn)進銷項其他都是正常的
實在查不到原因,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸利潤分配未分配利潤,是不是享受加計抵減優(yōu)惠才不交?