你好,分錄如下 借:固定資產(chǎn) 73394.5 管理費用-運輸費 45871.56 應交稅費應-交增值稅-進項稅額 10733.94 貸:銀行存款 130000
某公司從某機械廠購入不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備,含稅價值80000元,增值稅為9%另付廠家代墊運費50000元,上述款項全部轉(zhuǎn)賬支付! 這個分錄怎么做
【GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%),款項己支付,機床己交付生產(chǎn)車間使用。 2企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元,含稅運費4500元,增值稅稅率為9% ,該設(shè)備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費,為含稅2600元,增值稅稅率為9%。 3上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 需要直接答案
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
43.12月13日,向上海市機械公司購入需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺,單價28500.00元增值稅額3705元,另外,該生產(chǎn)設(shè)備由廠家負責安裝,安裝費為1720元,增值稅案4000第二部分會計綜合模擬實訓資料13,增223.60元,全部款項以信匯方式支付。(會計分錄+數(shù)字)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師你算的這個稅率是多少呢
能回答一下嘛
你的水平 真的有待提高 回答的不會 生氣
你好,今天剛剛忙完下班,你這個稅率按照9%算的增值稅。