你好,你是直接送給了客戶,可以直接做招待費(fèi)。

老師好,三江購卡開的發(fā)票寫的是預(yù)付卡,分錄做借其他應(yīng)收款1000元,貸現(xiàn)金1000元。還是直接可以做招待費(fèi)?
老師你好:有個(gè)第三方(個(gè)人)說電費(fèi)預(yù)先充值,可以優(yōu)惠,第三方幫我們預(yù)計(jì)充值1000元?,F(xiàn)在發(fā)票到了,也是1000元,第三方說只要付給他950元就好,這個(gè)帳我該怎么做。這中間差額50元,我可以 這樣做嗎?借:應(yīng)付帳款--國網(wǎng) 1000元, 貸:其他應(yīng)付款 (第三方個(gè)人)950 現(xiàn)金50元嗎
老師,您好,收到一張預(yù)付卡銷售-加油IC卡充值發(fā)票1000元,這個(gè)發(fā)票直接做管理費(fèi)用-郵費(fèi)可以嗎,還是每次用這個(gè)卡加油的小票附后面成本
員工李3月借支了1000元微信轉(zhuǎn)賬的 分錄是 借:其他應(yīng)收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計(jì)提工資員工應(yīng)記工資6272元 借:工程施工-直接人工費(fèi)-李6272元 貸:應(yīng)付職工薪酬-人工費(fèi)6272元 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-人工費(fèi)6272元 貸:銀行存款5272元 其他應(yīng)收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計(jì)提增值稅,10月份報(bào)稅時(shí)交了9000多的增值稅,這個(gè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實(shí)繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實(shí)際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實(shí)收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動(dòng)合同,而是自己申請的以個(gè)體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個(gè)在給他申報(bào)個(gè)稅是是申報(bào)勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個(gè)人的房產(chǎn)作為辦公地點(diǎn),房產(chǎn)稅誰來交

