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老師,這個真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項(xiàng)稅額為什么要借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)呢,一般這樣的不都是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎

老師,這個真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項(xiàng)稅額為什么要借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)呢,一般這樣的不都是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
2020-11-25 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 18:47

您好,銷售方退貨正確操作是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:48

但是我們做題的時候不是弄不了紅字的嗎,所以一般寫借方都是變成進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎,這個為什么沒有呢

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:49

您好,借方銷項(xiàng)稅額還是可以理解。但進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以的,因?yàn)橄到y(tǒng)無法認(rèn)證。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:51

一般類似于這樣的都是借方銷項(xiàng)稅額對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:52

您好,不是的,是貸方銷項(xiàng)稅額紅字。銷項(xiàng)稅額只能在貸方核算。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:55

為什么呀,我們做題的時候可以在借方的,這個題就是因?yàn)樵诮璺剿晕也挪焕斫獾难?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:58

您好,因?yàn)橐?guī)定(財(cái)會2016-22號)是這樣的。借貸方只能在一方核算。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 19:02

就是實(shí)務(wù)中進(jìn)項(xiàng)稅額只能在借方,銷項(xiàng)稅額只能在貸方是嗎,做題的時候不管是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-25 19:03

您好,是的,您的理解非常正確。您的例題,處理不是很恰當(dāng)。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 19:04

這是注會教材上面的

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齊紅老師 解答 2020-11-25 19:05

您好,那您知道標(biāo)準(zhǔn)做法即可。需要避免犯錯。

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您好,銷售方退貨正確操作是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
2020-11-25
可以的,可以這么做的
2022-07-13
你好,那你的進(jìn)項(xiàng)一直有余額,銷項(xiàng)也會有余額的。
2022-04-24
不能那么干,直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 就可以了
2022-02-12
你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣的話,這三個科目都沒有余額。
2024-07-08
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