你好, 可以的,你的理解很對(duì)
你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個(gè)月都要安排相當(dāng)多的臨時(shí)工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費(fèi)用還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算?
老師你好,一般納稅人企業(yè)收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)過(guò)來(lái)的普通發(fā)票,免稅的,如圖,直接把89356.43計(jì)入生產(chǎn)成本的直接人工?
老師你好。粽子生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人,勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的臨時(shí)工,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)99999元,直接寫(xiě)分錄,借:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工 貸:應(yīng)付賬款~某某某勞務(wù)派遣公司? 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)把這個(gè)直接人工做分錄:借:庫(kù)存商品~粽子 貸:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工和直接材料?
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專用發(fā)票,假設(shè)全是直接生產(chǎn)人員,是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅扣除后的全部金額計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
一般納稅人勞務(wù)派遣公司安排300多工人到一企業(yè)就工,現(xiàn)要開(kāi)350萬(wàn)元的發(fā)票去收款,但沒(méi)進(jìn)別的勞務(wù)派遣公司開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,因?yàn)槭侵苯訋推髽I(yè)招人就業(yè),這種情況是不是就全額5%交增值稅(因沒(méi)法做到差額征收5%)
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?