你好,同學。 你這預收開票,只是要提前交增值稅,你收入還是按正常的發(fā)生確認時交所得稅的啊
老師,你好,我們公司是做建筑的,現(xiàn)在公司是靠收預收款來運作的,但是給預收款的公司要我們開票,我們現(xiàn)在購買材料又是陸續(xù)的,就造成開票金額很大,但進項很少的現(xiàn)像,這種情況我們該怎么處理呢
老師我們公司是做水電工程的,之前的進項稅發(fā)票都是開材料款給我們,現(xiàn)在收到建筑服務工程款的發(fā)票,該怎么做賬
我們公司以前做貸款買了幾個大貨車掛靠在其他運輸公司,現(xiàn)在我們公司自己成立了運輸公司,這車子在拖貨,對方要求我們開發(fā)票,我現(xiàn)在有兩個疑問,一個是我現(xiàn)在還貸款可以我自己運輸公司公戶還嗎,,,二是我現(xiàn)在以我公司的名義開發(fā)票,但是車輛又是掛靠在其他公司的,這該怎么處理
老師,你好,我們是建筑勞務公司,因為項目已經(jīng)在做很久了,但是公司剛剛成立。這個月第一次開票就四百多萬,但是這個月的成本卻很少,這種情況怎么處理?
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業(yè)務的時候說的是總包,結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì),讓我們掛靠其他公司,之前進來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費,但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票,請問這個怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務裝修費,結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那就照現(xiàn)在這個情況交稅的話要交很多增值稅的啵,對方打預收款給我們就必須要我們開票,我現(xiàn)在就頭痛在這
購材料也是陸續(xù)的,所以進項這塊就不能及時到位
建筑預交時就是要預交增值稅的,這個是正常的。 但預交后面可抵扣的。
這個我知道的,但是我講的預收是工程款,是總包公司給我們的工程款,那邊打款過來,就要求我們這邊開票,不開票就不打款
我知道你的意思,你要么就不開,開了你肯定是要先交稅的,或才你也按此要求你的供應商,提前開票進來?
可是開票了,我們當月又沒有那邊多的進項來扣,就算扣了預繳稅款還是要交很多的稅,因為進項太少了,我們可以有什么方法處理嗎?
你這增值稅,現(xiàn)在是卡死了,你要少交,就是取得足夠多的進項。 你供應商是否可要求提前開票來
老板說,總包公司那邊也是有像我們這樣的采購進項票陸續(xù)才得,那人家怎么就有票抵呢,我都不知道怎么回答老板了
你不是找總包結(jié)錢嗎,你已經(jīng)提前把票開給總包了,人家自然是有票抵的啊。 你的下游,他如果提前開給你,你也不會缺的
是的,謝謝老師,但是現(xiàn)在這個情況我們可以怎么處理呢
和你領導溝通,讓你的下游企業(yè)也提前開票進來?
嗯,謝謝老師,只能這樣說了
嗯,不客氣,祝你工作愉快。