您好會(huì)計(jì)分錄是? ?借:無形資產(chǎn)? 13910 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借:管理費(fèi)用? 6000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? 19910

老師好,我們買了一套財(cái)務(wù)軟件,軟件費(fèi)含稅13910加服務(wù)費(fèi)含稅6000.共計(jì)19910.請(qǐng)問怎么做賬
老師,請(qǐng)問賬套可以更換嗎?之前用的財(cái)務(wù)軟件打不開了,所以現(xiàn)在想重新更換做賬軟件。如果可以換,現(xiàn)在推薦使用哪個(gè)會(huì)計(jì)軟件做賬,最好是免費(fèi)的吧。如果更換的話,又需要怎么做呢?
老師請(qǐng)教一下,財(cái)務(wù)軟件計(jì)算凈利潤是按照不含稅價(jià)格算的,我們之前給老板算的是按含稅價(jià)算的,中間正好差個(gè)附加稅沒做進(jìn)去,那老板看這個(gè)軟件就會(huì)高估利潤,這個(gè)問題怎么解決
老師,我們購買了一套財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng),我這么記賬可以不:借管理費(fèi)用-金蝶軟件服務(wù)費(fèi),貸銀行存款
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤,這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


是專票,可以抵扣吧,無形資產(chǎn)攤銷嗎
專票的話,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?無形資產(chǎn)攤銷,當(dāng)然了 看企業(yè)規(guī)模? ?也可以計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用也行。
這個(gè)交印花稅嗎
是需要繳納印花稅的。