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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營情況如下:采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷售W型空調(diào)100臺,每臺含稅售價為3390元,甲公司給予每臺339元折扣額的價格優(yōu)惠。7月20日發(fā)貨并向?qū)Ψ介_具發(fā)票,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票金額欄分別注明,乙公司7月22日收到空調(diào),計算甲公司當月銷售W型空調(diào)增值稅銷項稅額(適用的增值稅稅率均為13%)。

2020-11-24 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 19:30

甲公司當月銷售W型空調(diào)增值稅銷項稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元

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甲公司當月銷售W型空調(diào)增值稅銷項稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元
2020-11-24
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-10-11
你好,會計學堂,你想咨詢什么問題呢,是寫會計分錄,還是計算增值稅的相關(guān)數(shù)據(jù)?
2020-12-17
同學 你好 計算當中。
2022-09-29
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是3480*100*90%/1.13*13%=36031.86
2020-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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