你好 你們已經(jīng)是分包了吧
老師,我們是建筑企業(yè),總承包,現(xiàn)在把勞務(wù)分包出去了,材料我們自己采購(gòu),我們成本都記入工程施工了,沒輔助核算,下面設(shè)置的人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械使用費(fèi),分包成本,其他直接成本,間接費(fèi)用,我想問,分包方給我們開來的輔材還有少量嗯機(jī)械費(fèi)用,記入哪個(gè)明細(xì)呢?
請(qǐng)問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
請(qǐng)問一下我們自己是勞務(wù)總承包,包工頭自己成立的小規(guī)模核定征收企業(yè),他開給我們的票作為分包成本抵扣,這種方式可行嗎?算是違法分包嗎?
老師您好!請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司所簽訂的勞務(wù)分包合同需不需要交印花稅?有一個(gè)包工頭自己要成立個(gè)體工商戶來為我們建筑勞務(wù)公司提供他分包這個(gè)工程的經(jīng)營(yíng)所得增值稅發(fā)票可不可行?我們接收他提供的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(是真實(shí)業(yè)務(wù))可以嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
我們是一個(gè)工程的勞務(wù)承包方,這個(gè)工程的勞務(wù)都是我們自己做的
你們承包的工程 還是勞務(wù)
是單純的勞務(wù)
不可以 不允許在分包了