同學(xué),你好,直接紅沖原來(lái)的憑證,做新憑證
老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000,分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn),如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫(kù)存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來(lái)了票,要沖銷(xiāo),怎么做分錄?是借:庫(kù)存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫(kù)存商品 7000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
原分錄:借庫(kù)存商品33196.56,貸預(yù)付賬款-暫估33196.56??缒旰螅l(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的分錄應(yīng)該是:借庫(kù)存商品20972.1,貸預(yù)付賬款-A客戶(hù)20972.1 跨年后怎么調(diào)整以前的分錄
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯(cuò)的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
請(qǐng)教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔?,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣(mài)給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫(kù)存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款
給工人購(gòu)買(mǎi)雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開(kāi),報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問(wèn)題一:在25年5月開(kāi)票,是開(kāi)票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開(kāi)票日期的匯率 問(wèn)題二、申報(bào)填寫(xiě)出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開(kāi)票時(shí) 問(wèn)題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開(kāi)票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫(xiě)的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫(xiě)增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠(chǎng)家扣款自營(yíng)線(xiàn)索怎么做賬務(wù)處理
跨年也是這樣做嗎?那這中間庫(kù)存商品的差額12224.46,怎么平呢
同學(xué),你好,是的,你紅沖暫估,重新做憑證,不存在差額了,新憑證就是正確的數(shù)據(jù)
不涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?當(dāng)時(shí)暫估的庫(kù)存已結(jié)轉(zhuǎn)了成本、
對(duì)成本的調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)? 貸以前年度損益調(diào)整
圖片這樣做可以嗎
同學(xué),你好,這個(gè)可以的,
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。