 
                            你好 是這樣計(jì)算的呢?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率是減免后的實(shí)際交納的所得稅稅額/不含稅銷售收入的嗎
所得稅稅負(fù)是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅銷售收入嗎,應(yīng)納稅所得額是減免后的金額嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?是按減免后實(shí)際繳納的所得稅/營(yíng)業(yè)收入嗎?
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入),這邊的計(jì)算,銷售額是含稅還是不含稅
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率是按應(yīng)納稅所得額來(lái)算還是減免后的實(shí)際交的所得額除來(lái)算?
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對(duì)方用的更改前的名稱開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫(kù),但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫
公司購(gòu)買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


老師,我的建筑勞務(wù)公司,增值稅稅率不是1.5-3%的呢,我問(wèn)了很多都 說(shuō)是3%,我5-10月的增值稅稅負(fù)過(guò)低,在我這個(gè)11月和12月的時(shí)候全年增值稅稅負(fù)達(dá)不到綜合稅率,所得稅也是的 我要怎么去處理呢,還有上次問(wèn)的所得稅延緩繳納企業(yè)所得稅,是不是在第四季年明年的一月份要一并繳納呢,我前會(huì)計(jì)賬務(wù)也沒(méi)有計(jì)提這個(gè)所得稅稅額,要怎么作分錄呢 計(jì)提和繳納的
你好 不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)? 學(xué)員問(wèn)題的太多回復(fù)不過(guò)來(lái)?