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老師,請(qǐng)問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購(gòu)一批蘋果手機(jī),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅,然后把這批手機(jī)出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣

2020-11-24 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 08:15

同學(xué)你好 開普票沒什么特別的,備注欄備注出口的價(jià)格就行了

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:20

是出口的人民幣幣價(jià)格嗎?就是我們給香港公司開的形式發(fā)票的價(jià)格

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齊紅老師 解答 2020-11-24 08:21

對(duì)的,出口人民幣的價(jià)格,注明是CIF還是FOB

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:26

就是商品本身的價(jià)格,沒有其他費(fèi)用,備注寫FOB價(jià)格100萬,我們形式發(fā)票上寫的也是FOB價(jià)格100萬,但是香港公司給我們打款到我們銀行賬戶就不是100萬,因?yàn)橐鄢齾R率換算費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-11-24 08:26

你寫多少錢就要收到多少錢,發(fā)票和報(bào)關(guān)單金額還有收匯金額要一致

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:28

和報(bào)關(guān)單金額一直,但是和收匯應(yīng)該不會(huì)一樣,有匯率差異的

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齊紅老師 解答 2020-11-24 08:28

那你做成匯兌損益就行了

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:24

借銀行存款90萬,借財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬,10元就是匯率換算的損失,直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:27

嗯,這樣做就行了哦

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:29

然后給香港公司開的普通發(fā)票,備注那寫FOB價(jià)格100萬

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:37

對(duì),這樣就可以的哦 

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:39

那老師我是開0稅率還是免稅呢,這兩個(gè)有什么區(qū)別呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:45

出口退稅是零稅率的,零稅率不是優(yōu)惠 免稅的不退稅,是優(yōu)惠

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快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:52

免稅的就不退稅了呀,那不符合我們,我們是要用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去退稅呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:57

那你就是開零稅率的哦

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同學(xué)你好 開普票沒什么特別的,備注欄備注出口的價(jià)格就行了
2020-11-24
您好,給香港開的形式發(fā)票稅率算13%
2020-11-21
同學(xué)您好,您就相當(dāng)于是外貿(mào)企業(yè)是嗎,這樣的話,您最好是以國(guó)內(nèi)賣設(shè)備的單位的名義去修理,修理完了給您開加上修理費(fèi)的采購(gòu)發(fā)票給您
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企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
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能用,你們公司的業(yè)務(wù)就類型就這樣呢,合情合理能解釋出來
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