你好,2020年4月份才建賬,之前年度的費(fèi)用賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
老師好,我們公司去年10月份新開(kāi)的,直到去年年底沒(méi)什么業(yè)務(wù),就是銀行手續(xù)費(fèi)什么,建賬了但是12月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?2020年7月份才開(kāi)始有業(yè)務(wù)
老師好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,請(qǐng)問(wèn)一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個(gè)總經(jīng)理在公司經(jīng)營(yíng)期間的費(fèi)用(我了解了一下,老板說(shuō)支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng),相當(dāng)于退還本金)這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內(nèi)賬怎么來(lái)寫(xiě)分錄?。
老師好,我們公司4月份才開(kāi)始建賬,請(qǐng)問(wèn)一下2018—2019年支付的開(kāi)發(fā)成本—前期費(fèi)用、補(bǔ)償拆遷款、開(kāi)發(fā)人工費(fèi)等這些要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里去嗎?
老師,我們2020年4月份才建賬,請(qǐng)問(wèn)2018年有筆交銀行轉(zhuǎn)賬的印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)怎么寫(xiě)分錄?
老師好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,2020年4月份才建賬補(bǔ)做2018年有筆現(xiàn)法人在自己個(gè)人銀行賬戶取款支付以前公司前總經(jīng)理在公司經(jīng)營(yíng)期間的費(fèi)用(相當(dāng)于退還投資的墊付款)這外賬分錄怎么寫(xiě)?有沒(méi)有設(shè)置到個(gè)人稅之類(lèi)的?金額30萬(wàn)元
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど剔k理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買(mǎi)發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
用以前年度行嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?我們公司一直籌建期?損益調(diào)整計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,跨年的費(fèi)用調(diào)整必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,可能會(huì)查,正規(guī)的跨年賬務(wù)處理就是這樣,查也不怕的。 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)核算
是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?金額不大的
如果是費(fèi)用開(kāi)支有400多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入哪里?能以前年度調(diào)整嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整科目的明細(xì)科目是管理費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是費(fèi)用開(kāi)支有400多萬(wàn),跨年的就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
手續(xù)費(fèi)不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?有400多萬(wàn),全部以前年度調(diào)整,稅務(wù)查賬的話會(huì)罰款嗎?這個(gè)能計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
你好,正常情況下印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算 400多萬(wàn)都是些什么費(fèi)用呢?
公司籌建前期發(fā)生的招待費(fèi)、差旅、房租、水電、物業(yè)等之類(lèi)的,這房租有專(zhuān)用發(fā)票,這怎么寫(xiě)分錄?
你好 籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出,借:管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目。
老師,這是2014-2019年還沒(méi)籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出,計(jì)入什么科目?
你好,籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)科目核算
難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)好些嗎?這些是籌建以前發(fā)生的費(fèi)用
你好,籌建以前發(fā)生的費(fèi)用化支出,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)科目核算
可我們現(xiàn)在才建賬,而且以前都沒(méi)有做賬,這個(gè)到底計(jì)哪個(gè)科目?而且房租費(fèi)(含物業(yè)、空調(diào)流量費(fèi))金額佷大,差不多有100多萬(wàn),這怎么來(lái)寫(xiě)分錄
你好,如果是之前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在建賬,損益科目就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)入賬的
難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎?金額這么大用以前年度調(diào)整的話稅務(wù)會(huì)來(lái)查賬嗎?
你好,不一定是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的 比如發(fā)生的辦公費(fèi)支出,計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算 如果是裝修費(fèi),那就是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的?
老師,我一直擔(dān)心用以前年度調(diào)整費(fèi)用,金額有400多萬(wàn),這么做怕稅務(wù)查帳,請(qǐng)問(wèn)一下管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)最后要調(diào)到利潤(rùn)分配里嗎?
你好,開(kāi)辦費(fèi)最終是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的