你好? ? ? ? 你們按項(xiàng)目進(jìn)度來開票 收款就行了。 你對(duì)應(yīng)的做賬就行了。? ??
老師您好,我單位有個(gè)項(xiàng)目27萬年前打了一個(gè)8萬,項(xiàng)目沒有完成,年底了,他們也要只開8萬的發(fā)票可以嗎?對(duì)于不是全部款項(xiàng),只是部分的開票或做賬有什么注意事項(xiàng)嗎?
老師,我們是非營利利組織,小規(guī)模納稅人,主要是提供服務(wù),沒有銷售。20年因開展項(xiàng)目活動(dòng)跟展覽商簽訂了合同,預(yù)付了部分合同款10萬(當(dāng)期沒有開發(fā)票),當(dāng)時(shí)記賬憑證是:借 預(yù)付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬。后因?yàn)橐咔椋?xiàng)目活動(dòng)沒法按期完成,至21年8月才完成項(xiàng)目活動(dòng),付清項(xiàng)目合同余款,對(duì)方也分開開了兩張發(fā)票。請(qǐng)問這種情況21年8月份的分錄也怎么寫?謝謝!
老師:你好,我單位是一家建筑公司,目前只有一個(gè)項(xiàng)目在建,該項(xiàng)目工程已完成,工程發(fā)票全部已開,工程款未進(jìn)賬,成本發(fā)票未到位,想問一下,這成本如果計(jì)提了,跨年度要重回計(jì)提的成本嗎?
我們公司去年是小規(guī)模納稅人,去年年底給其中一個(gè)項(xiàng)目一次開了600萬發(fā)票,今年1月就升為了一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目大概還剩100萬的發(fā)票沒有開完,這個(gè)項(xiàng)目今年供應(yīng)商能給我們提供成本票專票,進(jìn)項(xiàng)稅額大概有24萬多,到時(shí)這個(gè)24萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部拿到我們公司其他項(xiàng)目抵扣嗎
老師你好,我老板在網(wǎng)上買的材料,這兩年加起來有5萬元,他讓對(duì)方開發(fā)票,開一張5萬的。付款記錄都在,但公司今年2月才注冊(cè)。他說這些材料用在項(xiàng)目上了,這個(gè)項(xiàng)目去年的錢沒有付給他,要讓他開發(fā)票。他只有找去年的材料票。這樣可以嗎?我可以給他報(bào)這兒5萬元嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我以前成本的都在生產(chǎn)成本里。比如,發(fā)票開后,開票前的成本結(jié)轉(zhuǎn),開票后的成本還放在生產(chǎn)成本里?是嗎?
?你好? ? 你開票出去后就得做收入了。 那么你到時(shí)就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 不能還在生產(chǎn)成本科目去。 你要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 你們是啥項(xiàng)目??