你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額變成0,這樣就不需要退稅了

我想問下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個表啊? 退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報匯算清繳時有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個表?
我問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里??!
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時候,有退稅。 這個稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
郭老師,我們賣機臺,一些做廢品賣掉,這個怎么做賬,要交稅嗎
老師,生活服務做保潔的能不能開專票
老師,早上好。想請教一下,我們是汽車運輸公司。主要經(jīng)營是出租出租車(收取出租車管理費,稅點是6%)和車輛包車出行(包車車費稅點是3%)為主要經(jīng)營內(nèi)容。請問一下,我們公司購買車輛回來的購車發(fā)票增值稅進項能抵扣我們開的6%的這個車輛管理費收入嗎?我們這樣是屬于混合經(jīng)營嗎?
勞務外包開具發(fā)票怎么開具,?稅目是
銀行結息日與公司計提利息日期不一樣怎么做賬
老師,我們其他建筑公司招財務,請問怎么提問財務問題顯得比較專業(yè)一點,謝謝
含稅收入*增值稅稅負呢還是不含稅收入*增值稅稅負
老師您好,我們公司之前核算時使用了其他應付款-“醫(yī)療保險”、“失業(yè)保險”等子科目,需統(tǒng)一使用其他應付款-養(yǎng)老保險”科目進行社保核算。我應該怎么調(diào)整呢,是借:其他應付款-養(yǎng)老保險 (200) 貸:其他應付款-醫(yī)療保險 100 -失業(yè)保險100嗎?
老師,請問公司在其他地區(qū)的租賃的辦公場所的,租賃費可以計入費用嗎?
工資計提與發(fā)放與匯算清繳有什么要求
您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率
沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值 是在哪個表哪個數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應納稅所得額這個數(shù)據(jù)的絕對值
您好 是這個-6763.08么?
你好,是的,是這個數(shù)據(jù)的絕對值
絕對值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細表的數(shù)據(jù)也跟著變動了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個數(shù)據(jù)
這個咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%?
老師 能有個準確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應納稅所得額就是主表的應納稅所得額 (是針對這個回復有什么疑問嗎)