你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次? 填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
我想問下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個(gè)表??? 退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個(gè)表?
我問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里??!
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時(shí)候,有退稅。 這個(gè)稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
年利潤小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個(gè)數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率
沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值 是在哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
您好 是這個(gè)-6763.08么?
你好,是的,是這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
絕對(duì)值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細(xì)表的數(shù)據(jù)也跟著變動(dòng)了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個(gè)減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%?
老師 能有個(gè)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是主表的應(yīng)納稅所得額 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)