同學(xué) 你好 不管是稅前稅后 這0.5元的固定銷售費(fèi)用是肯定要出的 并且這個回扣肯定要進(jìn)入開票額中。
某食品加工企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)∶ (1)將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無償贈送給客戶 (2)上月向農(nóng)民收購的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元) (3)轉(zhuǎn)讓2015年3月購入的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺,從購買方取得支票8000元。 (4)允許廣告公司在本廠2017年4月建成的圍墻上涂家電、服裝廣告,價(jià)稅合計(jì)收取50000元 (5)修繕原值190萬的倉庫,為修繕購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)共支出100萬元,取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)30000元。 假定上述需要認(rèn)證的發(fā)票均已通過認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求∶(1)求各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄(2)該食品加工企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 3)該食品加工企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,如果客戶購買100米布料,單價(jià)24元不含稅,回扣0.5/米,8個稅點(diǎn),含稅貨款轉(zhuǎn)公賬,回扣要怎樣算呢?
老師你好 月結(jié)客戶,轉(zhuǎn)對公賬戶多轉(zhuǎn)了147元,但是給客戶報(bào)的單價(jià)是不含稅的,轉(zhuǎn)到公賬的錢乘以0.905后再核算余款的,現(xiàn)在這個147元,客戶要求退回去,這個該怎么核算(退回去的錢,稅點(diǎn)收的是11個點(diǎn))
(1)外購包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額6800元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得遠(yuǎn)輸公司增值稅普通發(fā)票注明金額1000元,稅額30元。(2)將8箱自產(chǎn)產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)給職工,每箱成本50000元,不含稅售價(jià)60000元,未開具發(fā)票。(3)繳納上月的增值稅6520元、建設(shè)稅456.4元、教育費(fèi)附加195.6元。(4)盤點(diǎn)庫存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)盤虧2箱,賬面價(jià)值共計(jì)36000元,經(jīng)查為管理不善導(dǎo)致。(5)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品作為股利分配給投資人,其賬面價(jià)值共計(jì)40000元,市場不含稅售價(jià)為50000元。(6)銷售產(chǎn)品不含稅銷售額500000元,因購買數(shù)量較大,給予客戶15%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到。(7)購入原材料50噸,每噸不含稅價(jià)格2500元,材料已入庫,收到的增值稅專用發(fā)票注明金額200000元,稅額34000元,簽發(fā)期限為6個月的銀行承兌匯票支付貨款。(8)銷售的產(chǎn)品發(fā)生退貨,價(jià)稅款為58500元,收到購買方轉(zhuǎn)來的進(jìn)貨退出證明單,開具紅字專用發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支付退貨款。要求:會計(jì)處理和算應(yīng)納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加.
資料:新利服裝廠為增值稅一般納稅人,本月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)2日采取托收承付方式銷售給明信公司服裝500件,每件不含稅售價(jià)200元,開具增值稅專用發(fā)票,代墊運(yùn)輸費(fèi)用1000元,貨物已經(jīng)發(fā)出并向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)5日銷售給某個體工商戶服裝100件,開具普通發(fā)票,金額為16950元,對方以現(xiàn)金支付。(3)8日從萬華公司購進(jìn)300米布料,每米不含稅進(jìn)價(jià)50元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,運(yùn)輸單位開具的運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)用500元,建設(shè)基金200元,裝卸費(fèi)100元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付,布料未到。(4)12日銷售服裝600件給國貿(mào)商都,每件不含稅售價(jià)200元,給予5%的商業(yè)折扣,銷售額和折扣額開在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上。貨款尚未收到(5)16日接到明信公司通知,本月2日銷售的服裝50件有質(zhì)量問題,雙方協(xié)商折讓10%。開具紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款收到存入銀行(6)18日購進(jìn)一臺不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明,價(jià)款140000元,稅額23800元,設(shè)備已到,款項(xiàng)以銀行存款支付(7)20日將新試制的服裝贈送給客戶50件,每件服裝成本為600元
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請問在會計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請問么做平???
個體戶交的增值稅和經(jīng)營所得個稅的區(qū)別。
老師您好!請問一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅的時候怎么顯示不出來,需要再點(diǎn)什么嗎
相當(dāng)于我撤銷了重復(fù)的,系統(tǒng)申報(bào)時還是加上這筆
郭老師,大學(xué)生臨時工怎么報(bào)個稅合適,比如5000交多少稅
和老板合作的人不是股東 要分紅的話有什么辦法把錢支出去
那回扣不用扣減掉稅點(diǎn)嗎?
同學(xué)? 你好 處于企業(yè)成本核算考慮 是要加上稅點(diǎn)的