同學(xué)您好, 請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)交接

老師,我剛接了一家公司,去年的帳已經(jīng)匯算清繳完了,但是,我發(fā)現(xiàn)數(shù)字都不對(duì),領(lǐng)導(dǎo)給我買了一個(gè)新的軟件,我開(kāi)始錄去年的帳,發(fā)現(xiàn)數(shù)字不對(duì),現(xiàn)在怎么辦
老師好,有家大公司幾個(gè)月前在我們公司買了家具配件,并且開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對(duì)方已經(jīng)把這一小部分家里配件開(kāi)具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我這邊要怎么開(kāi)具這種紅字發(fā)票?我用是kye開(kāi)票軟件
老師 我家現(xiàn)在還在用稅控盤(pán)開(kāi)發(fā)票呢 今年2月份給對(duì)方公司開(kāi)的專票 然后對(duì)方也抵扣了 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要作廢 但是對(duì)方已經(jīng)是數(shù)電票系統(tǒng)了 他家在數(shù)電票系統(tǒng)上申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息單,但是我家一直用金稅盤(pán)呢 就導(dǎo)致他家開(kāi)的紅字信息表 我家下載不到 這都六天了還是下載不到他家開(kāi)的紅字信息表
老師 對(duì)方去年12 月份開(kāi)給我一份發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是最近發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了紅字,這個(gè)月重新開(kāi)出,那這樣我要繳稅嗎,總金額是一樣的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司在4月份開(kāi)具了一張數(shù)電發(fā)票,是電子專用發(fā)票,已經(jīng)隔了幾個(gè)月了, 現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢了,開(kāi)具了一張紅字發(fā)票,做了紅沖,現(xiàn)在重新開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)具的紅字和藍(lán)字發(fā)票是不是都要給到對(duì)方呢?
財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理模式有現(xiàn)成的嗎?建筑行業(yè)
想問(wèn)一下老師,關(guān)于云倉(cāng)公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購(gòu)買了10個(gè)包材,花了200元,然后賣掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,


有,就是匯算清繳的報(bào)表
我錄完憑證和匯算清繳的數(shù)字對(duì)了一下,發(fā)現(xiàn)不對(duì)
那您是需要更正匯算清繳的申報(bào)表是嗎,那可以到窗口去更正申報(bào)