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老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請問一下公司現(xiàn)在籌建期,老板用拆遷戶交來的預(yù)收款項用來招待客戶和出差費用之類的,現(xiàn)在要做賬,怎么抵銷處理?

2020-11-22 07:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-22 07:34

你好,你招待客戶做到業(yè)務(wù)招待費,出差做到差旅費

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快賬用戶4176 追問 2020-11-22 07:37

可這些貸方屬于其他應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-22 08:54

你好,如果沒有付款是處理為其他應(yīng)付款貸方

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快賬用戶4176 追問 2020-11-22 09:09

請問一下非金融之間的借款及利息是多少利率計算?

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齊紅老師 解答 2020-11-22 09:39

你好,這個是你雙方協(xié)商結(jié)果,只是稅法規(guī)定你的利息如果超過同期同類貸款利息的部分不能稅前扣除

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你好,你招待客戶做到業(yè)務(wù)招待費,出差做到差旅費
2020-11-22
你好,收到預(yù)收賬款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 籌建期間招待客戶和出差費用 借 管理費用-開辦費 貸 銀行存款
2020-11-22
你好,同學(xué)。內(nèi)賬,這邊 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款, 后面轉(zhuǎn)相關(guān)收入處理。
2020-12-02
你好 如果是開辦期間的 、 借管理費用 嗲 其他應(yīng)付款
2021-02-07
借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費~增值稅
2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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