摘要寫補(bǔ)做某月某業(yè)務(wù)進(jìn)項稅,沖管理費用,原憑證號多少寫清楚就行了
請問我之前收到的汽油專票,沒有寫應(yīng)交稅費這個科目,直接入的費用,現(xiàn)在要補(bǔ)一筆應(yīng)交稅費的分錄,這個摘要怎么寫?(分錄:借進(jìn)項稅?借管理費用負(fù)數(shù))
你現(xiàn)在就補(bǔ)做一筆?:借進(jìn)項稅?借管理費用負(fù)數(shù)即可?? 2.?公司的加油費可以抵扣?借管理費用-?汽油費?進(jìn)項稅貸銀行存款? 老師請問我補(bǔ)的應(yīng)交稅費的分錄摘要怎么寫
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進(jìn)項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄