您好 應(yīng)該走其他應(yīng)付款科目
老師好!有個(gè)業(yè)務(wù)的入賬方式咨詢一下您!公司收到政府發(fā)放的人才補(bǔ)貼款,是要發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)層的,那是應(yīng)該走“其他應(yīng)付款”,還是收到放“營業(yè)外收入”,支出放“管理費(fèi)用”?謝謝!
老師,早上好。公司年底收到一筆政府補(bǔ)貼100萬進(jìn)到公司對(duì)公戶,這個(gè)補(bǔ)貼是需要發(fā)放給a的。但是每年a在年頭都要買車子保險(xiǎn)100萬。a在年頭簽借條喊b老板先幫購買保險(xiǎn),承諾年底補(bǔ)貼到賬了就歸還。b老板幫支付的保險(xiǎn)費(fèi)是拿自己名下的卡去購買,得到的保險(xiǎn)發(fā)票入公司的成本貸其他應(yīng)付款b老板。請(qǐng)教一下老師,年底補(bǔ)貼款到賬了應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄
老師,晚上好。匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為零的話,是不是營業(yè)收入成本等其他的數(shù)都應(yīng)該是零才對(duì)呢?還有一個(gè)問題,公司收到一筆政府補(bǔ)貼,文件規(guī)定這個(gè)補(bǔ)貼到賬以后要支付出去的。這筆收入能入營業(yè)外收入嗎?
老師你好,咨詢一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2、發(fā)生社保支出時(shí): 借:管理費(fèi)用-繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí) 借:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得
公司收到政府發(fā)放的資金人才專項(xiàng)資金,但資金使用前受政府監(jiān)管,必須提交資料通過政府審核后才能支付,那這個(gè)資金收到時(shí)第一種方式:是用貸其他收益科目核算,支出正常借計(jì)相關(guān)費(fèi)用。第二種方式:還是收到時(shí)用貸:專項(xiàng)應(yīng)付款科目核算,支出時(shí)借計(jì)相關(guān)費(fèi)用貸記銀行,同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)借專項(xiàng)應(yīng)付款貸方?jīng)_費(fèi)用。用哪一種核算方式合適?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請(qǐng)問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎