您好 應(yīng)該走其他應(yīng)付款科目

老師好!有個業(yè)務(wù)的入賬方式咨詢一下您!公司收到政府發(fā)放的人才補貼款,是要發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)層的,那是應(yīng)該走“其他應(yīng)付款”,還是收到放“營業(yè)外收入”,支出放“管理費用”?謝謝!
老師,早上好。公司年底收到一筆政府補貼100萬進到公司對公戶,這個補貼是需要發(fā)放給a的。但是每年a在年頭都要買車子保險100萬。a在年頭簽借條喊b老板先幫購買保險,承諾年底補貼到賬了就歸還。b老板幫支付的保險費是拿自己名下的卡去購買,得到的保險發(fā)票入公司的成本貸其他應(yīng)付款b老板。請教一下老師,年底補貼款到賬了應(yīng)該怎么出會計分錄
老師,晚上好。匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為零的話,是不是營業(yè)收入成本等其他的數(shù)都應(yīng)該是零才對呢?還有一個問題,公司收到一筆政府補貼,文件規(guī)定這個補貼到賬以后要支付出去的。這筆收入能入營業(yè)外收入嗎?
老師你好,咨詢一下,穩(wěn)崗補貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 2、發(fā)生社保支出時: 借:管理費用-繳納社會保險費 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 貸:營業(yè)外收入-政府補助利得
公司收到政府發(fā)放的資金人才專項資金,但資金使用前受政府監(jiān)管,必須提交資料通過政府審核后才能支付,那這個資金收到時第一種方式:是用貸其他收益科目核算,支出正常借計相關(guān)費用。第二種方式:還是收到時用貸:專項應(yīng)付款科目核算,支出時借計相關(guān)費用貸記銀行,同時再結(jié)轉(zhuǎn)借專項應(yīng)付款貸方?jīng)_費用。用哪一種核算方式合適?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢