您好, 借:無形資產(chǎn)? 4800000 ? 貸:銀行存款? 4800000 借:管理費用? 40000 ? 貸:累計攤銷? 40000
2019年7月1日,甲公司購買了一項管理用特許權(quán),成本為4 800 000元,合同規(guī)定受益年限為10年,甲公司每月應(yīng)攤銷40 000元。 要求:編制甲公司7月攤銷時的會計分錄。
2017年1月1日甲公司出資300 000元購得一項專利權(quán),預(yù)計攤銷年限為10年。在2018年1月1日將其出租給乙公司,出租年限為3年,合同規(guī)定每年收取租金75 000元, 乙公司2018年、2019年均未付租金,2020年12月31日一次付清。假定不考慮相關(guān)稅費。 要求:編制甲公司2017年至2020年有關(guān)的會計分錄。
2.2014年7月11日,甲公司以800萬元的價格從A公司購入一項專利權(quán),另支付相關(guān)稅費90萬元。該專利權(quán)預(yù)計使用10年,預(yù)計凈殘值為0,采用直線法攤銷。假定2017年7月,甲公司以500萬元的價格出售該專利權(quán)。要求:(1)編制甲公司購入專利權(quán)時的會計分錄。(2)計算2014年該專利權(quán)的攤銷金額,并編制年末計提攤銷的會計分錄。(為簡化核算,假定攤銷只在每年末一次性計提)。(3)編制甲公司出售該專利權(quán)的會計分錄。
(攤銷)宏華公司購買了一項管理用特許權(quán),成本為4800000元,合同規(guī)定受益年限為10年,宏華公司采用年限平均法按月攤銷,其中管理部門50%,出租占30%,車間管理部門20%,請問宏華公司每月攤銷金額為()元,其中每月攤銷費用計入管理費用為()元,計入其他業(yè)務(wù)成本為()元,計入制造費用為()元
1、甲公司自行研究、開發(fā)一項技術(shù),截至2x19年12月31日,發(fā)生研發(fā)支出合計3000000元,經(jīng)測試,該項研發(fā)活動完成了研究階段,從2×19年1月1日開始進入開發(fā)階段。2×19年4月至9月共發(fā)生開發(fā)支出500000元,假定符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號無形資產(chǎn)》規(guī)定的開發(fā)支出資本化的條件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為65000元。2×19年6月30日,該項研發(fā)活動結(jié)束,最終開發(fā)出一項非專利技術(shù)。甲公司編制會計分錄。2、甲公司購買的一項管理用特許權(quán),成本為3600000元,合同規(guī)定受益年限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。每月攤銷時,甲公司編制會計分錄。
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,