同學(xué)您好, 您具體是什么情況
固定資產(chǎn)期初如何錄入,只有科目余額表
中間接手入賬,錄固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù),只有固定資產(chǎn)殘值,不再計(jì)提,如何錄入?
請(qǐng)問老師沒有科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表,怎么錄期初數(shù)據(jù)??
請(qǐng)問下 中途建賬 沒有科目余額表 有固定資產(chǎn) 也使用了1年多 像固定資產(chǎn)10000 累計(jì)折舊2000 剩余的金額期初數(shù)據(jù)計(jì)入什么科目
根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),為什么固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬不平
老師,建筑企業(yè)與勞務(wù)分包簽訂了勞務(wù)分包合同,給勞務(wù)公司代發(fā)了農(nóng)民工工資,現(xiàn)建筑企業(yè)要求勞務(wù)公司簽訂委托代發(fā)協(xié)議,協(xié)議上明確簽署建筑企業(yè)無需代扣代繳個(gè)稅,但是勞務(wù)公司會(huì)計(jì)非要簽訂讓我們給他們代扣代繳個(gè)稅,建筑企業(yè)只是代發(fā),農(nóng)民工又不是建筑企業(yè)的,有沒有什么相應(yīng)的規(guī)章制度或者條例來佐證讓他們自己去申報(bào)個(gè)稅
為啥固定股利支付率政策的,用的是21年的凈利潤(rùn)呢
這個(gè)月報(bào)稅期什么時(shí)候結(jié)束?
老師,員工交一檔社保個(gè)人補(bǔ)差價(jià),我給她報(bào)個(gè)稅,社保補(bǔ)差價(jià)的部分要給她填上去嗎
你好,老師,補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,可以直接計(jì)入所得稅費(fèi)用么?
請(qǐng)問,電商企業(yè)是按照訂單的全額確認(rèn)收入嗎?因?yàn)橛行┯唵问前蛻魧?shí)際付款和適用的平臺(tái)紅包、補(bǔ)貼等,比如一個(gè)訂單上架金額100元,店鋪優(yōu)惠30,客戶實(shí)際支付50,使用了紅包20,商家的實(shí)際收款是70元,要給客戶開票50,給平臺(tái)開票20,確認(rèn)收入的金額怎么劃分?
咨詢下:公司社?;鶖?shù)變更,導(dǎo)致的7月個(gè)稅數(shù)據(jù)錯(cuò)誤【次月申報(bào)個(gè)稅頻率】,一般大家怎么處理?比如7月以舊基數(shù)計(jì)算的個(gè)稅,8月按照工資薪金申報(bào)了。新基數(shù)確定后,要更正7月個(gè)稅申報(bào)嗎?還是把7月個(gè)稅的差額,并入8月,一次性申報(bào),不做調(diào)整~個(gè)稅是按累計(jì)預(yù)扣法,這個(gè)需要更正嗎?
現(xiàn)在怎么好多學(xué)習(xí)軟件打不開呢
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)公司,勞務(wù)外包派遣員工給用工單位,給用工開發(fā)票怎么開,怎么做賬報(bào)稅?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啥時(shí)候用?
我現(xiàn)在建新賬,有科目余額表和明細(xì)表,但是不知道怎么錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初數(shù)據(jù),余額表的固定資產(chǎn):明細(xì)小車2臺(tái),,只有期初余額和期末數(shù)據(jù),累計(jì)折舊就多了一個(gè)本年累計(jì)數(shù)貸方
您就根據(jù)固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期末余額錄入
不用進(jìn)固定資產(chǎn)卡片錄入嗎
您啟用固定資產(chǎn)模塊的話,是需要的
啟用固定資產(chǎn)不知道怎么錄入
沒有購(gòu)買日期和折舊年限以及這個(gè)固定資產(chǎn)的總金額
那您具體看下之前記帳憑證里面有沒有折舊的明細(xì)表
老師,只有7月份的明細(xì)表,8/9月份沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在以10月份為建賬時(shí)間怎么錄入數(shù)據(jù)啊
那您需要把8-9月份的補(bǔ)計(jì)提
怎么處理?。∵@里的原值是當(dāng)時(shí)購(gòu)入的價(jià)格嗎?這個(gè)計(jì)使用期間數(shù)和期末余額是什么意思
是的,原值是購(gòu)買的價(jià)格,
預(yù)計(jì)使用期數(shù)就是預(yù)計(jì)使用年限×12個(gè)月
老師你能看出來這個(gè)是使用的什么折舊方法嗎
這里面看不出來的